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會計(jì)賬面上應(yīng)交稅費(fèi)科目有借方余額4900元(為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),而增值稅申報(bào)表上第25檔期末多繳稅額顯示為-5200,這種情況需要調(diào)賬調(diào)到一致嗎?以哪個(gè)數(shù)為準(zhǔn)?

2024-01-29 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-29 09:49

你好,他兩個(gè)沒有關(guān)系的,這個(gè)待認(rèn)證是你沒有認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)不會申報(bào)的,不會在你的增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn),這個(gè)25是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,你看一下出現(xiàn)第一個(gè)月復(fù)數(shù)的上一個(gè)月申報(bào)表你填寫的對嗎?

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 09:57

經(jīng)核查申報(bào)上25欄上的數(shù)是在23年5月補(bǔ)繳納22年7月份的稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2024-01-29 09:58

25欄這個(gè)是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,它是自動(dòng)取數(shù)的,你補(bǔ)交是怎么補(bǔ)的,是修改了申報(bào)表嗎?

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 09:58

如果是未繳,搞不懂為什么申報(bào)表上會顯示多繳

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 10:00

沒有改申報(bào)表,會計(jì)賬上是銀行劃扣的,

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:02

你好,25欄第一次出現(xiàn)負(fù)數(shù)的那一個(gè)月的申報(bào)表,你能截圖嗎?

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 10:04

估計(jì)是重復(fù)繳稅,如果重復(fù)繳稅,稅局系統(tǒng)為何會銀行劃扣?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:06

不會的,這里一般是不會多交 大部分是你申報(bào)表填寫錯(cuò)誤,你去看一下你之前的申報(bào)表里面。

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:06

很有可能你31欄多填寫了。

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快賬用戶8796 追問 2024-01-29 10:06

重復(fù)繳稅也地要稅局同意系統(tǒng) 才能交吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-29 10:07

對的,是的,是這么做的。

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你好,他兩個(gè)沒有關(guān)系的,這個(gè)待認(rèn)證是你沒有認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)不會申報(bào)的,不會在你的增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn),這個(gè)25是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,你看一下出現(xiàn)第一個(gè)月復(fù)數(shù)的上一個(gè)月申報(bào)表你填寫的對嗎?
2024-01-29
您好!待認(rèn)證不用體現(xiàn)在申報(bào)表上面的,所以二者不一致很正常的
2024-01-29
你好!先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,然后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計(jì)入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
您好 用利潤分配-未分配利潤調(diào)整 申報(bào)表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?
2023-02-11
待認(rèn)證的吧 沒認(rèn)證的發(fā)票 賬上多了還是少了
2023-06-25
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