不需要的,當期是負數(shù)0申報就行

老師,如果我11月開了負數(shù)發(fā)票,那計算印花稅按開票金額的萬分之五算的時候,要減去負數(shù)金額再乘嗎?
印花稅如果按購銷合同的金額繳納時是不是按不含稅金額繳納?如果按發(fā)票開具的發(fā)票繳納時就要按價稅合計數(shù)繳納對嗎?
老師 我這月實際銷售金額 負25739.74元 那在申報印花稅的時候 計稅金額或件數(shù) 是不是填寫―25739.74元呢
老師,(1)如果當期已確認的收入發(fā)生退回,是不是在報稅的時候銷售額和銷項稅都要填寫沖減后的金額。2.如果已經(jīng)報稅后又發(fā)生的銷售退回是沖減當期的嗎?還是這兩種情況要單獨列式
上季度開的票,這季度紅沖,不開了,公司是以開票金額申報的印花稅,這種情況印花稅怎么報?是總開票金額減去紅沖金額報,還是只報正數(shù)發(fā)票的金額?
老師,請問一下企業(yè)會計制度和小企業(yè)會計制度有啥區(qū)別呀
公司請員工喝奶茶計入什么費用
我想問一下如果8月份的稅款留抵抵欠,10月份的進項票抵扣了一部分8月份的,然后11月份的還可以再留抵抵欠抵扣8月份的嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種算不算公司的成本費用
老師利潤表里面的期末余額的未分配利潤,是等于資產(chǎn)負債表里面的年初余額加上利潤表里面的凈利潤嗎?這個凈利潤是加本月的金額,還是加本年累計的金額呀?
會計學堂的課程,電腦上怎么聽課?
老師,請問現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出23年的7萬塊錢,是不是還得做23年所得稅的退稅
老師,我們公司是二房東,然后轉(zhuǎn)租出去租金物業(yè)費,租金含了水電能耗,那我實際產(chǎn)生的水電我需要做到什么科目呢?
發(fā)票開錯了,當天沖紅重新開具了,會預警嗎
工衣先從工資扣,滿半年再還給員工,這種要怎么做賬,這種不算公司的成本費用嗎
可是當期還有進項票,有一部分進項金額,這樣也不需要申報嗎
你勾選了進項就填再進項,沒有勾選就0申報