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Q

老師,印花稅申報的時候,如果當期開具的銷售發(fā)票金額是負數(shù),是不是要沖減計稅金額呢?

2025-11-05 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-05 09:26

不需要的,當期是負數(shù)0申報就行

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快賬用戶4415 追問 2025-11-05 09:33

可是當期還有進項票,有一部分進項金額,這樣也不需要申報嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-05 09:39

你勾選了進項就填再進項,沒有勾選就0申報

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相關問題討論
不需要的,當期是負數(shù)0申報就行
2025-11-05
你好,是購銷合同的印花稅嗎??
2021-12-01
同學你好 是的,需要這樣的
2020-12-07
如果你開了紅沖的發(fā)票就是你說的2種情況
2022-09-30
同學你好 開通負數(shù)申報,然后填寫負數(shù)就行了,印花稅零申報
2020-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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