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老師,(1)如果當(dāng)期已確認(rèn)的收入發(fā)生退回,是不是在報(bào)稅的時(shí)候銷售額和銷項(xiàng)稅都要填寫沖減后的金額。2.如果已經(jīng)報(bào)稅后又發(fā)生的銷售退回是沖減當(dāng)期的嗎?還是這兩種情況要單獨(dú)列式

2022-09-30 21:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-30 21:35

如果你開了紅沖的發(fā)票就是你說的2種情況

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快賬用戶9345 追問 2022-09-30 21:39

也就是說如果開了紅沖發(fā)票的話,直接在銷售額里填寫紅沖后的金額嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-30 21:40

是的,就是那個(gè)意思的哈

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快賬用戶9345 追問 2022-09-30 21:40

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-30 21:41

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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如果你開了紅沖的發(fā)票就是你說的2種情況
2022-09-30
您好,有的《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號附件1) 第四十三條:納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,將價(jià)款和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,以折扣后的價(jià)款為銷售額;未在同一張發(fā)票上注明的,折扣額不得從銷售額中扣除。服務(wù)未達(dá)標(biāo)、未按約定履行,開紅字發(fā)票,需提供服務(wù)未完成的證明(如驗(yàn)收不合格記錄)
2025-03-26
同學(xué)你好 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)制度都用以前年度損益調(diào)整
2022-08-19
1.調(diào)整2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表(如果可能且必要):如果企業(yè)仍然可以修改2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表(例如,尚未發(fā)布最終年報(bào)或可以進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表重述),則可以直接在2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表中沖減相關(guān)銷售收入。 2.在2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表中反映:如果無法修改2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)需要在2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表中通過適當(dāng)?shù)恼{(diào)整分錄來反映這一銷售退回。這通常涉及沖減2024年的銷售收入(或增加費(fèi)用),并可能涉及調(diào)整相關(guān)的成本和稅費(fèi)。
2024-05-27
意思是您把會計(jì)分錄做在您退回的當(dāng)期
2023-03-03
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