你好,是購銷合同的印花稅嗎??

老師,一般納稅人印花稅申報(bào),我之前是在計(jì)稅金額或金額這里填寫,這個(gè)月計(jì)稅金額這里不可以填寫了,是要填在哪里?是核定依據(jù)這里嗎?
老師,申報(bào)印花稅,我應(yīng)該把不含稅銷售額填在計(jì)稅金額或件數(shù)里,還是核定征收里,怎么選擇?為什么?
老師,您好,我們是小規(guī)模,印花稅減半征收,這月我們銷售額是232432.91,我報(bào)稅時(shí),計(jì)件金額和件數(shù)我填這個(gè)數(shù),還是填這個(gè)數(shù)除以50
老師 我這月實(shí)際銷售金額 負(fù)25739.74元 那在申報(bào)印花稅的時(shí)候 計(jì)稅金額或件數(shù) 是不是填寫―25739.74元呢
老師你好,利潤(rùn)表申報(bào)的時(shí)候,印花稅怎么填寫,是實(shí)際銀行上扣的金額嗎,現(xiàn)在印花稅是季度申報(bào),現(xiàn)在填寫的時(shí)候第三季度只是申報(bào)了,還沒有扣錢,是不是利潤(rùn)表填寫的時(shí)候,第三季度的不能填寫進(jìn)去
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實(shí)體倉庫里的東西不一致,入庫有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?
視同銷售:什么情況下 1、借:*** 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 再借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還有是直接 2、借:*** 貸:庫存商品 應(yīng)交増值稅~銷項(xiàng)稅 例如:贈(zèng)送樣品10萬元作為市場(chǎng)推廣費(fèi),分錄怎么做
沖賬是什么意思。比如從公司借錢出來
老師,我們?cè)诔隹谕硕愊到y(tǒng)上提交100萬的進(jìn)項(xiàng),稅局只給我們退80萬,那剩下不給退的20萬是轉(zhuǎn)到留抵里邊嗎
老師,三季度無票收入少報(bào)了,四季度補(bǔ)可以嗎


老師 是的
你好,實(shí)際銷售金額為負(fù)數(shù)的情況下,印花稅按0申報(bào) 正常情況下,一個(gè)單位的銷售額是不會(huì)為負(fù)數(shù)的?
是因?yàn)榧t沖了一張發(fā)票
導(dǎo)致銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)
你好,需要先有正數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額超過了負(fù)數(shù)發(fā)票,才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的?
11月開具了14860.53銷項(xiàng)金額 紅沖了10.月份一張發(fā)票銷項(xiàng)金額40600.27
這樣不可以嗎
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
11.月份銷項(xiàng)金額14860.53元 紅沖了10月份銷項(xiàng)金額40600.27 導(dǎo)致銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)
我這樣做是不是不對(duì)呀
你好,這樣是不對(duì)的 需要先有正數(shù)發(fā)票,而且正數(shù)發(fā)票金額超過了負(fù)數(shù)發(fā)票,才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的?
那現(xiàn)在怎么辦
你好,需要先開具正數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額超過了負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候,才申請(qǐng)開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
但是我11月已經(jīng)把發(fā)票紅沖了呀 現(xiàn)在有什么辦法解決呢
你好,現(xiàn)在沒有解決辦法,因?yàn)?1月份已經(jīng)過去了 你11月份紅沖的時(shí)候,系統(tǒng)沒有提示你負(fù)數(shù)超過正數(shù),不允許紅沖嗎?
沒在意看
你好,紅沖發(fā)票的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)注意這個(gè)才是的?
那對(duì)報(bào)稅有什么影響嗎
你好,有影響,會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù)無法正常 申報(bào)
不能申報(bào)是不是要去稅務(wù)大廳辦理呢
你好,需要做無票收入申報(bào),使得整體收入大于等于0,才可以申報(bào)?