同學(xué)你好 是的,需要這樣的
老師,請問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時候都是按照那個代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師,如果我11月開了負數(shù)發(fā)票,那計算印花稅按開票金額的萬分之五算的時候,要減去負數(shù)金額再乘嗎?
老師,如果我們做收入,記了銷項稅額,如果對方不要求我們開發(fā)票,他們給我們開負數(shù)發(fā)票,那負數(shù)發(fā)票的稅額我在做賬時應(yīng)該沖銷進項稅額還是銷項稅金?
老師好,個稅是按照年稅率表計算嗎?如果按照年表算的話,月工資8萬,后面11月份是個稅11073、是不是不對啊,那再減去當月保險,公積金,不就是負數(shù)了嗎,這應(yīng)該怎么算
12月開了9萬的專票,1月客戶說不要專,要普票。那我1月紅沖,再開9萬的普票,不開其他票。這樣報1月增值稅時候,專項那里是負數(shù),普票那里是正數(shù),但是最終會抵消。這樣專項那里出現(xiàn)負數(shù)。我可以在電子稅務(wù)局報嗎?還是只要出現(xiàn)負數(shù),不管最后交稅金額是不是負數(shù),都要去現(xiàn)場報稅
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計準備要求,會計上是不能確認收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認收入了,那這個在會計賬務(wù)處理跟報稅時怎么申報呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費,老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個人出租房屋給一個企業(yè),個人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計算?再如果這個房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個企業(yè),A企業(yè)是一個小規(guī)模,那A企業(yè)因為出租房屋需要交的這些稅金如何計算(一年10萬)?
您好,個體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個稅是核定征收,專管員說增值稅和個稅計稅依據(jù)不一致,讓個稅重新申報。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時,包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價格?繳稅的時候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?