你只保證你的威信跟賬上能對上就行

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師問一下,我在代理做會計,以前的銀行帳對不上了,也沒法核對,我怎么樣才能把銀行調(diào)平。便于我以后做賬。
您好,上個月剛剛接手公司的賬,之前是別的會計在做賬,然后現(xiàn)在賬很亂,我已經(jīng)把能調(diào)的調(diào)過了,之前那個會計增值稅一直沒結(jié)轉(zhuǎn),我結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)跟申報表對不上,應(yīng)該是認證申報和做賬不統(tǒng)一造成的,現(xiàn)在已經(jīng)很難理清到底哪些進項對不對,早些數(shù)據(jù)也找不到了,請問現(xiàn)在我該怎么辦能把這個數(shù)對上,能一筆調(diào)嗎?
老師好!我見有的公司這樣做賬的,法人要用款,直接從公戶里轉(zhuǎn)到法人帳上,用途寫:還款。之后也沒有還回來,之前也沒有借款記錄,就一直不了了之了,這樣做對嗎?
老師,你好,我們以前是小規(guī)模納稅人,開票超了以后,變成一般納稅人了,我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的,現(xiàn)在按照查賬征收,之前的帳是錯的銀行存款對不上,現(xiàn)金也對不上,咋辦?帳上怎么處理?
老師好!咨詢一下,就是之前會計做賬,現(xiàn)在交接工作,分內(nèi)外賬,然后期末再做合并報表,,但是突然她在3月份把對公賬戶的賬務(wù)處理做在內(nèi)賬了!只有兩筆業(yè)務(wù),剩余的也不沒有完全做完,現(xiàn)在4月份我接手內(nèi)賬,我想把對公的賬戶業(yè)務(wù)也體現(xiàn)在內(nèi)賬里面,也就是做大內(nèi)賬,外賬在財務(wù)代賬,但是現(xiàn)在對公賬戶余額和出納對不上,所以現(xiàn)在銜接這里有沒有更好的辦法?
                公司沒有車,加油費怎么可以入賬
電影項目投資投資人回收的款項屬于增值稅應(yīng)稅行為嗎?投資方要求被投資方支付收益時不能開發(fā)票,被投資方賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理呢
請問,車間的輸送系統(tǒng)提多少年
8月少計提了1000的工資附計提的工資表,9月補提1000,后面附什么憑證呢,實際發(fā)放的工資表嗎
老師,本期申報的11月30日前申報的殘疾人就業(yè)保障金,稅款所屬期到底是什么時候啊
轉(zhuǎn)出冷藏車一輛,先把賬面價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,咱們折舊的時候,把車輛購置稅也計入折舊了,車輛錢是383185.84,購置稅是38318.58,折舊了47個月,一共折舊了412722.98,折舊額比車輛錢還大呢,這咋算賬年價值,還是說這個賬面價值把購置稅也算進去
公司找了幾個電銷的兼職,通過一個中介,每天把當(dāng)天兼職的工資轉(zhuǎn)給這個中介,中介也不開發(fā)票,請問如何做賬呢?一天360元,目前已經(jīng)付了20天的,每天的電銷人員不是固定的
我們參與活動,付對方活動代金券款,后期訂單有優(yōu)惠折扣,請問這筆代金券怎么做賬,對方開代金券發(fā)票是服務(wù)費
購買100件A,原件100元,贈送20件B,原價16元,開票B正負總金額為0,A為100,這樣B贈送的成本為0嗎
車間的輸送系統(tǒng)入無形資產(chǎn)還是固定資產(chǎn)
現(xiàn)在對不上的啊,以后來查其實對不上,沒什么辦法嗎
怎么會你自己的都跟威信對不上?沒交易一筆都打印交易記錄做賬
我說的是起初跟期末數(shù)對不上
那個沒法子,你沒有以前的數(shù)據(jù),沒法對了