 
                            你好,免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵扣的這個(gè)是

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    上個(gè)月的出口退稅申報(bào)未通過,但增值稅報(bào)表里面的出口退稅銷售額已經(jīng)填過了。這個(gè)月重新申報(bào)11月份的,應(yīng)該按哪個(gè)報(bào)表填
生產(chǎn)型出口企業(yè)把免抵退銷售額寫入免稅銷售額,已經(jīng)退稅成功不能更改申報(bào)表,稅都沒錯(cuò)就是填錯(cuò)欄了!
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說銷售額里有一部分是買進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師,這個(gè)月征期,申報(bào)9月份增值稅申報(bào)表中“免、抵、退、辦法出口銷售額”多報(bào)了金額(多報(bào)其實(shí)8月份已經(jīng)申報(bào)了),但是現(xiàn)在退稅款已經(jīng)退了,這個(gè)月還沒有結(jié)束申報(bào)期,還能不能重新更正增報(bào)?
老師,如果配件出口發(fā)票開了,然后在9月份申報(bào)了出口增值稅,10月申報(bào)的時(shí)候,把不能退稅的這個(gè)配件銷售減掉了,這樣是不是就是已經(jīng)轉(zhuǎn)了內(nèi)銷了呢
 
                一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司采購辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么


是已經(jīng)申報(bào)過收入了嗎?因?yàn)橹刑燔浖锩嬗虚L(zhǎng)期未申報(bào)業(yè)務(wù)確認(rèn),得選一下適用征稅、免稅、待申報(bào)退稅這幾種情況之一
是的,應(yīng)該是已經(jīng)申報(bào)過收入了這個(gè)
老師,那進(jìn)貨憑證這個(gè)得對(duì)應(yīng)的嗎?因?yàn)槲覀冞@個(gè)是軸承什么的配件,也不知道具體是哪一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采購的
需要進(jìn)項(xiàng)稅額抓出這個(gè)肯定的
那只要選申報(bào)期以前的進(jìn)項(xiàng)票就可以了嗎
一般是跟申報(bào)期是一致得這個(gè)
那我實(shí)際出口是4月份,出口免抵退申報(bào)是5月,然后免稅銷售額身邊是10月,這個(gè)該選哪個(gè)時(shí)間的呢
那申報(bào)10月得這個(gè)肯定是
老師,去年開了一張銷售發(fā)票,客戶想這個(gè)月紅沖,再重新開一張,這樣對(duì)我們自己有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
這個(gè)不要緊的情況下得
就是可以紅沖重開不要緊對(duì)嗎
是的,一個(gè)正常業(yè)務(wù)流程這個(gè)是
老師,前面說的出口未確認(rèn),有2筆是沒有開票的,我去改申報(bào)表的話,需要把這2筆收入在免稅申報(bào)里列進(jìn)去嗎
沒開票就申報(bào)未開票收入就可以的
可以不申報(bào)進(jìn)去嗎
不可以的,收入必須申報(bào)的
那這樣的話,賬上的收入可以10月入賬嗎
今年的可以10月入賬的