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老師,配件5月申報(bào)了免抵退銷售額,但是在10月增值稅申報(bào)里面免抵退銷售額里已經(jīng)扣除了,填報(bào)到了免稅銷售額了,這樣是不是變成內(nèi)銷了,且已經(jīng)申報(bào)過收入了,已經(jīng)繳納過稅款了?

2025-10-30 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-30 10:23

你好,免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵扣的這個(gè)是

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快賬用戶2473 追問 2025-10-30 10:28

是已經(jīng)申報(bào)過收入了嗎?因?yàn)橹刑燔浖锩嬗虚L(zhǎng)期未申報(bào)業(yè)務(wù)確認(rèn),得選一下適用征稅、免稅、待申報(bào)退稅這幾種情況之一

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齊紅老師 解答 2025-10-30 10:28

是的,應(yīng)該是已經(jīng)申報(bào)過收入了這個(gè)

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快賬用戶2473 追問 2025-10-30 10:31

老師,那進(jìn)貨憑證這個(gè)得對(duì)應(yīng)的嗎?因?yàn)槲覀冞@個(gè)是軸承什么的配件,也不知道具體是哪一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票采購的

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齊紅老師 解答 2025-10-30 10:31

需要進(jìn)項(xiàng)稅額抓出這個(gè)肯定的

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快賬用戶2473 追問 2025-10-30 11:05

那只要選申報(bào)期以前的進(jìn)項(xiàng)票就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:06

一般是跟申報(bào)期是一致得這個(gè)

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快賬用戶2473 追問 2025-10-30 11:11

那我實(shí)際出口是4月份,出口免抵退申報(bào)是5月,然后免稅銷售額身邊是10月,這個(gè)該選哪個(gè)時(shí)間的呢

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齊紅老師 解答 2025-10-30 11:12

那申報(bào)10月得這個(gè)肯定是

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快賬用戶2473 追問 2025-10-30 14:41

老師,去年開了一張銷售發(fā)票,客戶想這個(gè)月紅沖,再重新開一張,這樣對(duì)我們自己有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 14:42

這個(gè)不要緊的情況下得

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快賬用戶2473 追問 2025-10-30 14:52

就是可以紅沖重開不要緊對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 14:52

是的,一個(gè)正常業(yè)務(wù)流程這個(gè)是

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快賬用戶2473 追問 2025-10-30 18:37

老師,前面說的出口未確認(rèn),有2筆是沒有開票的,我去改申報(bào)表的話,需要把這2筆收入在免稅申報(bào)里列進(jìn)去嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 18:39

沒開票就申報(bào)未開票收入就可以的

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快賬用戶2473 追問 2025-10-30 18:45

可以不申報(bào)進(jìn)去嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 18:47

不可以的,收入必須申報(bào)的

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快賬用戶2473 追問 2025-10-30 18:48

那這樣的話,賬上的收入可以10月入賬嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 18:52

今年的可以10月入賬的

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你好,免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵扣的這個(gè)是
2025-10-30
那你這種情況就沒有別的辦法了。只能先把數(shù)據(jù)填在免稅銷售那里。
2021-11-03
可以的,可以重新更正申報(bào)的。
2024-10-19
您好,這個(gè)是需要修改一下的。
2023-04-14
你好 這個(gè)不行,這個(gè)填錯(cuò)了就不能再改了
2023-04-11
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