1. 計提時(含福利及個稅) 借:管理費(fèi)用 166(161 福利 %2B 5 工資部分,合計應(yīng)發(fā)數(shù))貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資及福利 166 2. 發(fā)放時(福利兌現(xiàn) %2B 扣個稅 %2B 支付剩余現(xiàn)金) 福利部分 161 元無需支付現(xiàn)金,直接沖銷應(yīng)付職工薪酬(實(shí)質(zhì)是福利已發(fā)放); 剩余部分扣稅后支付 0.02 元。 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資及福利 166貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費(fèi) 161(沖銷福利對應(yīng)的應(yīng)付金額,表明福利已發(fā)放)應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個人所得稅 4.98銀行存款 0.02 3. 結(jié)轉(zhuǎn)職工福利費(fèi)(若需單獨(dú)核算福利支出) 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費(fèi) 161貸:庫存商品 / 銀行存款等 161(根據(jù)福利形式,如實(shí)物福利對應(yīng)庫存商品,現(xiàn)金福利對應(yīng)銀行存款)

老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費(fèi)計提是全部的公司和員工個人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè),因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計提時候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計提是全部的公司和員工個人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因為我們多扣員工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
你好,老師,請問一下,比如我每個月實(shí)際發(fā)放工資為10萬,計提時候:借:制造費(fèi)用10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬10萬,發(fā)放時有個員工的代扣保險款1萬,借:應(yīng)付職工薪酬11萬,貸方:銀行存款11萬,那這樣不是我的應(yīng)付職工薪酬計提少了1萬嘛,但是這1萬又不該進(jìn)入制造費(fèi)用的啊,怎么處理才合適呢
老師,匯算清繳5050表格中,工資薪金支出是實(shí)際發(fā)放的金額嗎?比如21年,我計提的工資總額借:管理費(fèi)用10000貸:應(yīng)付職工薪酬10000,實(shí)際發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬10000貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個人所得稅1000,其他應(yīng)付款_社會保險(個人部分)1000銀行存款8000,這樣的話,我的表格里面賬載和實(shí)際發(fā)生額怎么填?
老師,公司過年每人發(fā)了一千元購物卡我做在工資表內(nèi)了,12月計提的時候分錄是 借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬。這個月發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保) 應(yīng)交稅費(fèi),請問購物卡放哪個科目?
小規(guī)模,生產(chǎn)醬油,以前的原材料都過期了,原材料瓶子也不能用了,今年開始生產(chǎn)醬油,現(xiàn)在盤點(diǎn)完后這些怎么處理?怎么走賬?
你好,請問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股權(quán),這種需要繳納印花稅嗎?
老師,是不是現(xiàn)在工資中個人承擔(dān)的社保例如525要加上之前需要補(bǔ)差的部分例如50相當(dāng)于525+50=575是吧
你好,老師,我們是物業(yè)公司,我們是預(yù)收物業(yè)費(fèi)一年,(例如2025.2.1-2026.1.31或則2025.10.1-2026.9.30)開票也是一年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我們直接按發(fā)票做收入,會計上不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?為什么物業(yè)公司大部分都按開票做收入呢?
老師好,請問出口退稅申報一定要在每月的征期內(nèi)申報嗎?謝謝。
繳納土地使用稅的現(xiàn)金流量是什么
我們是國企餐飲公司,購買食材在一大型超市,每個月按時供應(yīng)貨物,但是我們打算一年一結(jié)款項,賬務(wù)怎么處理?
請問老師,先開票后到貨合理嗎?
老師,公司適用期辭退我,交接表我能簽字嗎,我要仲裁他
老師,麻煩這個24年的,計提的印花稅怎么弄,計提了一直沒有繳納。到現(xiàn)在還應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅貸方余額里面
發(fā)放的時候 貸方寫應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 不對吧老師,這樣計提的時候貸方已經(jīng)有161,發(fā)放的時候還有161
這個是沖銷之前的