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@樸老師,我們給員工發(fā)放的員工福利,平攤到每個人身上的話是161,這部分我是計入應(yīng)發(fā)工資計提了個稅,但是在實(shí)際發(fā)放的時候又減除掉了,實(shí)際扣完個稅4.98,實(shí)際是0.02元,請問如何賬務(wù)處理,借方:管理費(fèi)用166,貸方:應(yīng)付職工薪酬166 發(fā)放的時候:借方:應(yīng)付職工薪酬166 貸方:應(yīng)交個稅4.98 銀行存款0.02,這部分161的差額計入什么科目?請寫一下完整的分錄吧?

2025-10-29 13:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-29 13:59

1. 計提時(含福利及個稅) 借:管理費(fèi)用 166(161 福利 %2B 5 工資部分,合計應(yīng)發(fā)數(shù))貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資及福利 166 2. 發(fā)放時(福利兌現(xiàn) %2B 扣個稅 %2B 支付剩余現(xiàn)金) 福利部分 161 元無需支付現(xiàn)金,直接沖銷應(yīng)付職工薪酬(實(shí)質(zhì)是福利已發(fā)放); 剩余部分扣稅后支付 0.02 元。 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資及福利 166貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費(fèi) 161(沖銷福利對應(yīng)的應(yīng)付金額,表明福利已發(fā)放)應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個人所得稅 4.98銀行存款 0.02 3. 結(jié)轉(zhuǎn)職工福利費(fèi)(若需單獨(dú)核算福利支出) 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費(fèi) 161貸:庫存商品 / 銀行存款等 161(根據(jù)福利形式,如實(shí)物福利對應(yīng)庫存商品,現(xiàn)金福利對應(yīng)銀行存款)

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快賬用戶1098 追問 2025-10-29 14:07

發(fā)放的時候 貸方寫應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 不對吧老師,這樣計提的時候貸方已經(jīng)有161,發(fā)放的時候還有161

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齊紅老師 解答 2025-10-29 14:09

這個是沖銷之前的

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1. 計提時(含福利及個稅) 借:管理費(fèi)用 166(161 福利 %2B 5 工資部分,合計應(yīng)發(fā)數(shù))貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資及福利 166 2. 發(fā)放時(福利兌現(xiàn) %2B 扣個稅 %2B 支付剩余現(xiàn)金) 福利部分 161 元無需支付現(xiàn)金,直接沖銷應(yīng)付職工薪酬(實(shí)質(zhì)是福利已發(fā)放); 剩余部分扣稅后支付 0.02 元。 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資及福利 166貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費(fèi) 161(沖銷福利對應(yīng)的應(yīng)付金額,表明福利已發(fā)放)應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個人所得稅 4.98銀行存款 0.02 3. 結(jié)轉(zhuǎn)職工福利費(fèi)(若需單獨(dú)核算福利支出) 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 職工福利費(fèi) 161貸:庫存商品 / 銀行存款等 161(根據(jù)福利形式,如實(shí)物福利對應(yīng)庫存商品,現(xiàn)金福利對應(yīng)銀行存款)
2025-10-29
發(fā)的時候做借應(yīng)付職工薪酬 工資,貸 銀行,其他應(yīng)付款-個人社保
2020-02-15
你好,計提時按應(yīng)發(fā)工資計提,里面包括員工個人部分的社保公積金個稅。 借:制造費(fèi)用11 貸:應(yīng)付職工薪酬11 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬11 貸:其他應(yīng)付款-社保 1 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 10
2022-01-08
同學(xué)你好 社保也包含在計提的工資里才可以的 2.借其他應(yīng)付款
2020-10-14
你好 購物卡就用這個分錄就是對的? ?和工資處理一樣的?
2023-02-23
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