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老師,公司過年每人發(fā)了一千元購物卡我做在工資表內(nèi)了,12月計提的時候分錄是 借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬。這個月發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保) 應(yīng)交稅費,請問購物卡放哪個科目?

2023-02-23 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-23 09:15

你好 購物卡就用這個分錄就是對的? ?和工資處理一樣的?

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快賬用戶9273 追問 2023-02-23 09:16

那請問老師發(fā)放的時候購物卡放哪個科目里面呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 09:26

你好 借應(yīng)付職工薪酬福利,貸銀行?

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快賬用戶9273 追問 2023-02-23 09:35

額,這個購物卡已經(jīng)報銷過了,當(dāng)時是員工墊資買的,開發(fā)票回來報銷了,報銷的時候借:管理費用--福利費 貸:銀行存款了,現(xiàn)在做工資里面是因為要交個稅,所以放在銀行存款已經(jīng)不合適了,請問應(yīng)該放哪個科目?

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齊紅老師 解答 2023-02-23 09:46

你好? 錯的紅沖 這樣記?? 借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬。這個月發(fā)放的時候借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款

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你好 購物卡就用這個分錄就是對的? ?和工資處理一樣的?
2023-02-23
你好!有取得發(fā)票嗎?
2024-02-01
同學(xué)您好, 計提社保 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 計提工資: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2024-07-12
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2024-03-28
你好,同學(xué) 是的,計提的時候應(yīng)付職工薪酬是總數(shù) 計提工資 借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資
2024-03-27
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