無需從研發(fā)費(fèi)用調(diào)出,研發(fā)領(lǐng)料也不只能用于樣機(jī)。 若部件改造是創(chuàng)新性研發(fā)行為(非常規(guī)生產(chǎn)調(diào)整),領(lǐng)料(含報(bào)廢)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用合規(guī),設(shè)備銷售后不用調(diào);若只是常規(guī)工藝調(diào)整,才需從研發(fā)費(fèi)用調(diào)出計(jì)入生產(chǎn)成本。

在20年12月進(jìn)行調(diào)動(dòng) 研發(fā)費(fèi)用從你管理費(fèi)用科目里面增加一個(gè)研發(fā)費(fèi) 從現(xiàn)有管理費(fèi)用名下的其他費(fèi)用科目轉(zhuǎn)一部分費(fèi)用到 這個(gè)研發(fā)費(fèi)用中來 當(dāng)中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(fèi)(2020年當(dāng)中購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進(jìn)來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費(fèi)用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用-工資 現(xiàn)在遇到的問題是,我調(diào)一部分費(fèi)用后,發(fā)現(xiàn)房租、招待費(fèi)用等在利潤(rùn)表中成了負(fù)數(shù),這樣調(diào)對(duì)嗎,我應(yīng)該怎么做
華聯(lián)股份有限公司因生產(chǎn)產(chǎn)品的需要,組織研究人員進(jìn)行一項(xiàng)技術(shù)發(fā)明。在研發(fā)過程中發(fā)生材料費(fèi)126000元,應(yīng)付研發(fā)人員薪酬82000元,支付設(shè)備租金6900元。根據(jù)我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,上述各項(xiàng)支出應(yīng)予以資本化的部分是134500元,應(yīng)予以費(fèi)用化的部分是80400元。另外,該項(xiàng)技術(shù)又成功申請(qǐng)了國(guó)家專利,在申請(qǐng)專利過程中發(fā)生注冊(cè)費(fèi)26000元、聘請(qǐng)律師費(fèi)6500元。 老師這個(gè)題里,支付設(shè)備租金6900記入哪里了?
老師您好,我公司為醫(yī)藥制造企業(yè)。搬入新廠產(chǎn)品投產(chǎn)前需要對(duì)每個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)合格產(chǎn)品3批,入庫后通過藥監(jiān)局檢查才能大批量投入生產(chǎn)。 目前公司開展生產(chǎn)面臨的是新場(chǎng)地、新設(shè)備,車間領(lǐng)料后理論上原材料分為兩塊:一部分用于生產(chǎn)(生產(chǎn)成本),一部分用于驗(yàn)證設(shè)備、廠房(計(jì)入研發(fā)費(fèi)用);實(shí)際上領(lǐng)用原材料現(xiàn)在無法準(zhǔn)確的區(qū)分生產(chǎn)與研發(fā)實(shí)際用料。請(qǐng)問這種情況下原輔料、折舊、水電這一部分全部計(jì)入生產(chǎn)成本;研發(fā)費(fèi)用只歸集研發(fā)人員工資是否可行?認(rèn)定高新企業(yè)對(duì)這部分研發(fā)費(fèi)用認(rèn)可嗎?
研發(fā)過程中,研發(fā)部門領(lǐng)取了材料后,整臺(tái)設(shè)備銷售了,請(qǐng)問如何處理,需要從研發(fā)費(fèi)用里面把領(lǐng)用的材料進(jìn)行扣減么還是? 具體業(yè)務(wù)我們整臺(tái)設(shè)備是正常生產(chǎn)的,涉及到局部的研發(fā)升級(jí),該局部試制完成后,銷售了并產(chǎn)生了收入
@樸老師研發(fā)和生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行,在研發(fā)該設(shè)備的過程中領(lǐng)的料我們都計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,完工后,作為樣機(jī)然后等到完工并且銷售該樣機(jī)設(shè)備,我們還是再把他之前領(lǐng)用的材料納稅調(diào)增是么? 但是銷售該樣機(jī)后這樣的話只有銷售收入,沒有相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了呀老師,這里怎么處理?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


但是老師現(xiàn)在稅務(wù)老師說是讓我如何證明這部分升級(jí)改造的領(lǐng)料,是研發(fā)領(lǐng)料不是生產(chǎn)領(lǐng)料,我目前是有研發(fā)領(lǐng)料單和生產(chǎn)領(lǐng)料單的區(qū)分,其他還能怎么證明?
研發(fā)支出領(lǐng)料單還有研發(fā)支出明細(xì)表
那就是我們知道這個(gè)設(shè)備要銷售,也可以在這臺(tái)要銷售的設(shè)備上面進(jìn)行部分的改造升級(jí)是么?且吧這部分的領(lǐng)料計(jì)入在研發(fā)費(fèi)用里面是么?
可以在要銷售的設(shè)備上做部分改造升級(jí),但這部分領(lǐng)料能否計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,核心看改造升級(jí)是否屬于 “研發(fā)活動(dòng)”,而非設(shè)備是否用于銷售。 若改造升級(jí)是創(chuàng)新性技術(shù)改進(jìn)(比如突破現(xiàn)有技術(shù)、驗(yàn)證新設(shè)計(jì),有研發(fā)目標(biāo)和方案),即使設(shè)備最終銷售,領(lǐng)料(含合理損耗)也可計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。 若只是常規(guī)適配性調(diào)整(比如為滿足客戶需求的簡(jiǎn)單改裝,無技術(shù)創(chuàng)新),則不屬于研發(fā)活動(dòng),領(lǐng)料應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本,而非研發(fā)費(fèi)用。