修改企業(yè)所得稅申報(bào)表

補(bǔ)繳所得稅,是先去稅務(wù)大廳交款,還是先修改企業(yè)所得稅報(bào)表
老師好,我想問一下,一般人查賬,在年終企業(yè)所得稅報(bào)表里申報(bào)有33元稅款,但已交完,后讓補(bǔ)交140元,報(bào)表應(yīng)補(bǔ)稅額變?yōu)?70元,稅務(wù)局讓修改申報(bào)表,更改報(bào)表實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額為140元,這個(gè)怎么改?
請(qǐng)問下老師,我們上年所得稅匯算清繳后,稅局現(xiàn)在又讓補(bǔ)交點(diǎn)稅款,還讓改下報(bào)表,改哪里比較合適,怎么做賬里面去,報(bào)表改了那是不是還得去調(diào)賬
因?yàn)橐恍┱咴驅(qū)9軉T讓修改報(bào)表補(bǔ)繳2021年的企業(yè)所得稅,那我修改的報(bào)表是不是只涉及匯算清繳的報(bào)表
24年9月份補(bǔ)交了22年的所得稅(稅務(wù)局讓改了報(bào)表),25年所得稅匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交的數(shù)額填哪個(gè)表,具體填寫哪項(xiàng)?
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開剩下的180萬(wàn),開完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


好的 知道 了 老師 多謝您
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!