您好,這個是都取得不了嗎

上一年的材料暫估入賬了,已經(jīng)作為成本費用扣除了,今年發(fā)票開回來了,有差額,上一年的所得稅已經(jīng)繳納完畢了,所得稅什么的用不用調(diào)整,還是直接紅沖了,重新入賬就可以
1、22年1-12月,我代開了一張6萬個人發(fā)票,代扣20%個人。。22年沒有其他收入了。是不是可以全額退個稅回來。 2、如果說22年1-12月,我代開了6萬個人發(fā)票,個體經(jīng)營所得收入6萬元,是不是也不會退個稅了。退又是按那個收入額計算
老師,我們這個月要開1000萬發(fā)票,但是老板不想交這么多所得稅,也不想這么早交稅,讓我暫估成本600萬,到匯算清繳時再調(diào)增全額交上,就是納稅滯后了,這樣可以嗎?如果明年3月我沖回暫估,需要怎么做賬呢?
早上好老師,我們22年的原料票200萬在今年3月才開回來,(因之前一沒開票回,我直接做暫估入成本)那今年做23年企所稅匯算清繳時可抵22年的成本嗎?(調(diào)表不調(diào)賬是指調(diào)企業(yè)所得稅匯算清繳嗎?)
老師您好!我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當(dāng)時借:主營業(yè)務(wù)成本200萬。貸:應(yīng)付賬款-暫估200萬。現(xiàn)在馬上做匯算了,這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調(diào)增,交企業(yè)所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬?。坎荒芤恢痹趹?yīng)付賬款-暫估里放著?。?/p>
老師您好,上次申請增額發(fā)票沒通過,稅務(wù)局打電話來問我說沒有進項不許通過,這次老板搞的服務(wù)發(fā)票增額五十萬,稅務(wù)局再打電話來有可能詢問什么呢要有心里準(zhǔn)備呀
老師您好,上次申請增額發(fā)票沒通過,稅務(wù)局打電話來問我說有進項不許通過,這次老板搞的服務(wù)發(fā)票增額五十萬,稅務(wù)局再打電話來有可能詢問什么呢要有心里準(zhǔn)備呀
老師您好:單位是服務(wù)行業(yè),月收入20-30萬元,拖欠員工工資。單位沒有消防許可證,去那個部門舉報單位?帶什么東西去舉報?
您好老師,融資租賃購入固定資產(chǎn)720萬,六月份就開始還款了,融資租賃公司九月開的發(fā)票,六月份需要暫估入庫固定資產(chǎn)嗎,暫估的話進項稅需要暫估嗎,不暫估入庫的話,六至八月的長期應(yīng)付款就是負(fù)數(shù)了,請問這種情況怎么樣處理?
老師您好:單位在稅務(wù)局登記的是個體工商戶,是核稅征收,稅務(wù)專管員總換人。 單位月收入20-30萬,拖欠會計工資,想去稅務(wù)局舉報單位收入不符合核稅條件,讓單位補繳稅。 應(yīng)該去那個部門舉報單位?帶哪些東西? (電子帳在會計手里,公章法人章都在會計這里。老板拖欠工資還不找交賬的人,會計沒交接帳。以前報單位個稅是稅務(wù)局給報)
供應(yīng)商開進來發(fā)票明細(xì)是大類,就蔬菜,客戶要我們開給他的有明細(xì)比如生菜娃娃菜,這樣可以嗎
老師 你好,請問計算特殊個人所得稅中,屬于一次性獎金收入的,按并入當(dāng)年綜合所得稅計算方式計算個人所得稅的公式是什么?是用7級年還是7級月找稅率和速算扣除數(shù)?
確認(rèn)銷售成本時,是必須當(dāng)月確認(rèn)呢?還是可以一個季度確認(rèn)一次
老師發(fā)票怎么看有沒有認(rèn)證
小規(guī)模如果是核定征收怎么做賬,天貓賣家,沒有叫供應(yīng)商開成本發(fā)票,也沒有房租,水電費發(fā)票,也沒 有辦公費用的發(fā)票,月收入到賬的錢在天貓支付寶上,7-9月季度總收入是6萬,工資7月8月報0元,9月報的是2000元,現(xiàn)在怎么做賬,怎么報收入稅,沒有成本發(fā)票和費用開支發(fā)票的情況下
是必須要開發(fā)票才可以沖掉嘛
那當(dāng)然了,是需要開發(fā)票的
現(xiàn)在可以以交經(jīng)營所得稅形式?jīng)_掉嘛
啥意思,是沖掉成本還是啥
就是當(dāng)時肯定是盈利了2萬,但是當(dāng)時不想交經(jīng)營所得稅,就暫估了2萬的成本,現(xiàn)在老板的意思就是這部分干脆交經(jīng)營所得稅,然后就可以不回發(fā)票了呀
老板現(xiàn)在問可以這樣操作嘛
嗯,那樣的話,交稅就不需要發(fā)票了
這樣要怎么操作呀
暫估那部分,直接所得稅匯算調(diào)增
那我昨天問另外一個會計,會計怎么說不可以
那不可能,這個稅務(wù)有要求
那我再跟他確認(rèn)一下
嗯好的,這個可以確認(rèn)下
是報經(jīng)營所得稅的時候就可以操作嘛
當(dāng)然了,就是報稅款的了
還是有特定時間操作的
就是報稅款的這個