同學(xué),你好 代開了一張6萬個人發(fā)票,什么內(nèi)容??

我們企業(yè)給個人出勞務(wù)的代扣個稅了,是不是年末匯算清繳時退到個人卡上?年收入沒超過6萬得。代扣個稅有滯納金嗎?比方發(fā)票是8月開得,但是9月才給我
我們收到9萬的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我這個月申報了,把個稅也交了,如果到了年底這個人只開了這一張發(fā)票,也沒有額外收入,個人所得稅匯算的時候,免稅的6萬還能退回來嗎,年底匯算個稅是怎樣算的呢?
李老師,一般納稅人公司,2021年12月開出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ,已經(jīng)做了收入,因為單價錯誤,購貨方?jīng)]有抵扣 也沒有退貨,22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發(fā)票不含稅價是14668.14 這個業(yè)務(wù)我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做?
公司收到個人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,未代扣代繳個人所得稅怎么辦,現(xiàn)在稅務(wù)查出來了要更正申報并扣繳個稅。但是綜合所得年收入不超過6萬元。匯算清繳時會退稅給開票人,可開票人己離開公司失去聯(lián)系了。公司扣繳的個稅就退不回來了,怎么辦?
老師,2022年11月發(fā)生了一筆裝修費(fèi)3萬,當(dāng)時入的管理費(fèi)用-開辦費(fèi),因為22年沒有正式營業(yè),也沒有收入,所以22年的匯算清繳都是零申報,23年3月收到了22年11月發(fā)生的這個3萬裝修費(fèi),那這個3萬怎么入賬?能抵扣1-3月份的個人所得稅綜合所得嗎?(我們是飯店個體戶-小規(guī)模)
其他應(yīng)付款不用付了,金額200萬。注銷時轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要交增值稅跟企業(yè)所得稅嗎?彌補(bǔ)虧損往年虧損只能彌補(bǔ)32萬了,
老師印花稅要怎么申報?
老師,小規(guī)模公司做出口貨物,一個季度是60萬,也是不用交增值稅對嗎?
老師,您好!上月固定資產(chǎn)減少,處置了二手車,做憑證時發(fā)生了“應(yīng)交稅費(fèi)—簡易稅”的貸方,還繳納了城建稅,這月我應(yīng)該怎么計提稅款做憑證?
老師,機(jī)械租賃費(fèi),我稅收分類編碼選擇哪個?選擇這個,手動添加填寫,機(jī)械租賃費(fèi)嗎?
其他應(yīng)付款不用付了,金額200萬。注銷時轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要交增值稅跟企業(yè)所得稅嗎
老師,電商的積分返點是什么意思?積分返點是所有電商商家必須要參加的活動嗎?
公司有礦山開采權(quán),現(xiàn)在承包一部分出去對方開采,之前簽的協(xié)議是對方每噸支付5元管理費(fèi),然后對方的開采成本歸集到我們公司,我們按照原材料價格開發(fā)票給他們,但是現(xiàn)在對方除了爆破發(fā)票給我們以外,不愿意提供其他開采發(fā)票,然后我們也去找了稅局,稅局意思就是誰采礦誰上資源稅,我們按照5元/噸開管理費(fèi)發(fā)票給對方,還有一個協(xié)議對方是占這個礦山開采產(chǎn)量的1/6,前面政府為了整合企業(yè),相當(dāng)于我們跟對方簽了收購協(xié)議的,這個礦山拍下來之后他們占開采量的1/6,采礦權(quán)拍賣費(fèi),前期礦山報告編制費(fèi)等一系列這些費(fèi)用他們也分?jǐn)偭?/6,攤銷費(fèi)用這塊怎么處理比較好,
1.保守速動比率與速動比率有什么區(qū)別? 2.保守速動比率與速動比率這兩個速動比率都要進(jìn)行計算分析嗎?只取其中一個計算分析有沒有影響?
【通知:受益所有人信息備案】 尊敬的客戶您好,所有企業(yè)需立即填報“受益所有人信息備案”。我司會計可代為辦理,但需要法人您先配合一步: **【請法人用微信下載“電子營業(yè)執(zhí)照”】** 簡單三步: 1. 微信小程序直接搜“電子營業(yè)執(zhí)照”小程序。 2. 下載執(zhí)照:點“下載執(zhí)照”→法人實名認(rèn)證→選擇您的公司。 3. 下載成功后,請馬上告訴您的服務(wù)會計,我們立刻接手辦理。 特別注意:必須法人自己操作,別人不能代辦。 請盡快完成,以免影響公司正常經(jīng)營。 麻煩您了!有任何問題隨時聯(lián)系。
勞務(wù)服務(wù)
同學(xué),你好 那個稅可以退回來
老師,您看看問題,2條都絕對可以退嗎?還存在有退的嗎
同學(xué) ,你好 個體經(jīng)營所得收入6萬元,這個不退的
那我勞務(wù)6萬,個體經(jīng)營所得6萬,可以選擇把6萬的工資免征額放個體經(jīng)營所得這邊抵扣嗎。勞務(wù)這邊不退
同學(xué),你好 可以的,只能選擇一邊
老師,那如果我當(dāng)年個人勞務(wù)代開發(fā)票8萬元,是不是8-6=2萬這部分納正常工資薪金稅?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,請問,如果我既有個人勞務(wù)代開6萬,個體經(jīng)營所得6萬,正常薪資6萬。。。是不是3者匯總按工資薪金報。。還是有些不匯。不按工資薪金。
更正,是按正常工資薪稅率
同學(xué),你好 個體經(jīng)營所得,不合并的
老師,我能這么理解嗎,假設(shè)3種收入類型,都是6個萬收入。。。。要么(勞務(wù)+正常薪資)收入?yún)R總這里選6萬扣,個體經(jīng)營這里選6萬扣。這個意思對嗎。
老師,想問下,如果說,我想在個體經(jīng)營所得這邊享受6萬的扣除額。。。這個6萬是用我個體戶年用收入去扣這6萬,還是用年總利潤扣這個6萬,還是怎么怎么
同學(xué),你好 嗯嗯,是的