同學,你好 代開了一張6萬個人發(fā)票,什么內(nèi)容??
我們企業(yè)給個人出勞務的代扣個稅了,是不是年末匯算清繳時退到個人卡上?年收入沒超過6萬得。代扣個稅有滯納金嗎?比方發(fā)票是8月開得,但是9月才給我
我們收到9萬的勞務費發(fā)票,我這個月申報了,把個稅也交了,如果到了年底這個人只開了這一張發(fā)票,也沒有額外收入,個人所得稅匯算的時候,免稅的6萬還能退回來嗎,年底匯算個稅是怎樣算的呢?
李老師,一般納稅人公司,2021年12月開出的發(fā)票不含稅收入11508.85 ,已經(jīng)做了收入,因為單價錯誤,購貨方?jīng)]有抵扣 也沒有退貨,22年1月份做了紅沖然后又重新開具了發(fā)票不含稅價是14668.14 這個業(yè)務我在1月份做賬的時候整個分錄怎么做?
公司收到個人勞務費發(fā)票,未代扣代繳個人所得稅怎么辦,現(xiàn)在稅務查出來了要更正申報并扣繳個稅。但是綜合所得年收入不超過6萬元。匯算清繳時會退稅給開票人,可開票人己離開公司失去聯(lián)系了。公司扣繳的個稅就退不回來了,怎么辦?
老師,2022年11月發(fā)生了一筆裝修費3萬,當時入的管理費用-開辦費,因為22年沒有正式營業(yè),也沒有收入,所以22年的匯算清繳都是零申報,23年3月收到了22年11月發(fā)生的這個3萬裝修費,那這個3萬怎么入賬?能抵扣1-3月份的個人所得稅綜合所得嗎?(我們是飯店個體戶-小規(guī)模)
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務收入8元,銷向稅是2元,應收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機給個人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個季度3月份開了一張建筑服務專票3%稅率(簡易計稅)原做賬為:借應收賬款20000 貸 主營業(yè)務收入19417.48 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅)582.52 看她3月份賬沒有計提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費,收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
勞務服務
同學,你好 那個稅可以退回來
老師,您看看問題,2條都絕對可以退嗎?還存在有退的嗎
同學 ,你好 個體經(jīng)營所得收入6萬元,這個不退的
那我勞務6萬,個體經(jīng)營所得6萬,可以選擇把6萬的工資免征額放個體經(jīng)營所得這邊抵扣嗎。勞務這邊不退
同學,你好 可以的,只能選擇一邊
老師,那如果我當年個人勞務代開發(fā)票8萬元,是不是8-6=2萬這部分納正常工資薪金稅?
同學,你好 嗯嗯,是的
老師,請問,如果我既有個人勞務代開6萬,個體經(jīng)營所得6萬,正常薪資6萬。。。是不是3者匯總按工資薪金報。。還是有些不匯。不按工資薪金。
更正,是按正常工資薪稅率
同學,你好 個體經(jīng)營所得,不合并的
老師,我能這么理解嗎,假設3種收入類型,都是6個萬收入。。。。要么(勞務+正常薪資)收入?yún)R總這里選6萬扣,個體經(jīng)營這里選6萬扣。這個意思對嗎。
老師,想問下,如果說,我想在個體經(jīng)營所得這邊享受6萬的扣除額。。。這個6萬是用我個體戶年用收入去扣這6萬,還是用年總利潤扣這個6萬,還是怎么怎么
同學,你好 嗯嗯,是的