你好,那個(gè)發(fā)票是在匯算清繳之前來(lái)的,還是在之后,也就是在5月31號(hào)之前的發(fā)票還是在之后呀。

老師你好,去年多計(jì)提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅。今年做賬沖今年的成本,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用。今年利潤(rùn)總額就多了沖減的管理費(fèi)用,稅就重復(fù)交了,這個(gè)要怎么辦,可以在季度上的預(yù)繳企業(yè)所得稅表直接減去多計(jì)提的金額嗎
去年發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開(kāi)發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?去年已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開(kāi)票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
去年一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率百分之三,現(xiàn)在所得稅匯繳后重開(kāi)發(fā)票稅率百分之9,現(xiàn)在沖紅之前的賬務(wù)處理,之前的收入,成本類科目要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?該項(xiàng)目收入20萬(wàn),成本結(jié)轉(zhuǎn)了40萬(wàn)。(成本結(jié)轉(zhuǎn)多了)去年總的項(xiàng)目合計(jì)已經(jīng)交了所得稅,今年又重新開(kāi)票,做今年收入的話,所得稅會(huì)重復(fù)征收嗎?所得稅這塊怎么處理?要調(diào)整納稅申報(bào)表,還是怎的處理?
上一年的材料暫估入賬了,已經(jīng)作為成本費(fèi)用扣除了,今年發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,有差額,上一年的所得稅已經(jīng)繳納完畢了,所得稅什么的用不用調(diào)整,還是直接紅沖了,重新入賬就可以
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來(lái)發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒(méi)有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請(qǐng)問(wèn)賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
前年老板用公司賬戶打給個(gè)人10w,買他手里一家公司股權(quán),私下簽了協(xié)議,沒(méi)有去工商變更。賬目做的長(zhǎng)投,一直沒(méi)有盈利,現(xiàn)在虧錢賣回給個(gè)人,賬目上寫營(yíng)業(yè)外支出,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,股權(quán)買賣都是簽了張協(xié)議也沒(méi)有交印花稅
物流公司購(gòu)入10000元的貨車,入什么科目
建筑行業(yè)前一年的工程合同,未做賬印花稅,有什么問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)
老師,現(xiàn)在印花稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,房產(chǎn)稅,需要計(jì)提嗎?還是支付的時(shí)候直接計(jì)入“稅金及附加”科目?還是走管理費(fèi)用?
這是提示是什么原因,需要怎么操作呢
你好 報(bào)關(guān)單中的 生產(chǎn)銷售單位填寫錯(cuò)誤,現(xiàn)在貨物已經(jīng)到了目的國(guó) 正在辦理進(jìn)口手續(xù),該怎么處理
股東轉(zhuǎn)入對(duì)公的款,用于經(jīng)營(yíng),不計(jì)入其他應(yīng)付款。因?yàn)檫€不起,轉(zhuǎn)入的錢計(jì)入資本公積可以嗎?有些老師說(shuō)可以計(jì)入,不影響注銷,有些老師說(shuō)最好不要計(jì)入,注銷時(shí)要轉(zhuǎn)實(shí)收資本交稅等,到底怎么處理?
老師麻煩問(wèn)一下,受益所有人信息備案在哪里備案呢
所得稅一次扣除會(huì)計(jì)怎么做分錄
這個(gè)辦稅員,沒(méi)有我的名字是不是已經(jīng)把我刪除了


之后回來(lái)了
涉及所得稅跨年了,如何處理比較好,老師
所得稅的話,那相當(dāng)于我們?cè)谶@次,也就說(shuō)在2022年的匯算清繳的時(shí)候,你要做納稅調(diào)整了,也就明年四月份左右,因?yàn)楸旧響?yīng)該在2021年的匯算清繳的時(shí)候做,那是調(diào)整的,你沒(méi)有調(diào)整。咱今年收到的這個(gè)發(fā)票在今年正常做賬就行了,不影響以前的。