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上一年的材料暫估入賬了,已經作為成本費用扣除了,今年發(fā)票開回來了,有差額,上一年的所得稅已經繳納完畢了,所得稅什么的用不用調整,還是直接紅沖了,重新入賬就可以

2022-11-26 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-26 15:13

你好,那個發(fā)票是在匯算清繳之前來的,還是在之后,也就是在5月31號之前的發(fā)票還是在之后呀。

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快賬用戶3727 追問 2022-11-26 15:14

之后回來了

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快賬用戶3727 追問 2022-11-26 15:14

涉及所得稅跨年了,如何處理比較好,老師

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齊紅老師 解答 2022-11-26 15:19

所得稅的話,那相當于我們在這次,也就說在2022年的匯算清繳的時候,你要做納稅調整了,也就明年四月份左右,因為本身應該在2021年的匯算清繳的時候做,那是調整的,你沒有調整。咱今年收到的這個發(fā)票在今年正常做賬就行了,不影響以前的。

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你好,那個發(fā)票是在匯算清繳之前來的,還是在之后,也就是在5月31號之前的發(fā)票還是在之后呀。
2022-11-26
您好,你不沖銷的話,2022年就入賬了,2023年再入賬就重復了
2023-08-17
同學你好 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估
2023-06-16
您好,收入可以直接填減少,成本表格調整減掉這些收入對應部分的成本,調整后,暫估金額沒有來發(fā)票的,在 年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七) 調增
2024-05-28
您好,同學,能在所得稅匯算前抵扣,只是去年發(fā)生的業(yè)務今年收到發(fā)票。 賬務處理上沖暫估。
2023-03-17
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