您好,你做的是怎么做分錄的

老師,請問一下 公司為小規(guī)模納稅人 在19年的12月的時候,當月收入為3990元,當月的增值稅為:116.21元,當時在做免稅收入是,入錯了借貸方向 借:營業(yè)外收入—增值稅減免 116.21 貸:應交稅金—應交增值稅(銷項稅額)116.21 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,那么我把錯的這筆憑證沖紅后,該如何編寫正確的分錄,因為上年的營業(yè)外收入在當期就已結轉到本年利潤里,沒有余額了,現(xiàn)沖紅后,營業(yè)外收入有余額,如何才把它沖平?
2020年12月的一次稅收減免沒有做營業(yè)外收入,我2021年應該怎么做分錄把這筆款沖掉?
幾年以前處理固定資產時賬做錯了,現(xiàn)在是直接紅沖當時的憑證然后再做一張新的正確的嗎?但是紅沖后營業(yè)外收入負數(shù),就影響當期利潤了,怎么沖?。?/p>
老師:請問2022年12月營業(yè)外收入今年2月沖回怎么做分錄
個體戶去年的營業(yè)外收入結轉錯了~怎么紅沖做分錄?之前的借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入做錯了
老師,個體工商戶要登入什么網(wǎng)頁申報稅
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,怎么入外賬,可以用收據(jù)入賬嗎,,
老師,小規(guī)模納稅人,開普票,確認收入時需要確認應交稅費嗎? 無票收入如何做會計分錄
銷項稅能抵扣增值稅嗎
其他的優(yōu)惠有嗎 就是針對學校的老師
老師問一下,有一個合作社,他是購入了好多雞蛋,有賣的雞蛋,是免稅,還是得交稅
商貿企業(yè)如果出口貨物,進項開具的發(fā)票機器不是在一個發(fā)票上怎么退稅
老師,我想問下,我們是建筑公司,平時每個月有預繳的企業(yè)所得稅,本季度按稅負計算應交企業(yè)所得稅時,算出來的數(shù)小于預繳的企業(yè)所得稅,本季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司想再注冊一個旅行社和一個酒店,像這種情況到底是以公司名義當股東更好還是以個人名以當股東更好
勞務成本這個科目最后要怎么結轉?
增值稅多提2%
借:應交稅費
貸:營業(yè)外收入
是這樣做的嗎?
是的,這樣的
借:營業(yè)外收入
貸:應交稅費
這樣沖就可以了
小規(guī)模2%增值稅是不繳的
是的,這個不需要交的,你把前面多做的,紅沖就可以
把之前銷售的分錄沖紅是嗎?
你前面也是按3%來計提增值稅的嗎?
票開1%增值稅按3%來計提 了
那你的票面上和你做的賬不一樣了
你是怎么做的賬了?