你好,你申報個稅的時候是在2月份申報的,就包含在里面,如果是申報在1月份的就不包含。這里說的申報期是申報的時間,不是所屬期。

10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
老師,企業(yè)所得稅申報,事項1職工薪酬那里,已計入成本費用的職工薪酬是應付職工薪酬貸方1-9月累計數(shù),實際支付給職工的應付職工薪酬是借方應付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內是嗎
25年10月填 企業(yè)所得稅第三季度報表,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬的取數(shù)期間是什么時候到什么時候
老師你好: 1、福利費并入了工資薪金申報了個稅,那申請季度所得稅報表中”職工薪酬-實際支付給職工的職工薪酬“包含這個福利費嗎. 2、“職工薪酬-實際支付給職工的職工薪酬”取數(shù)是取12月-8月還是1月到8月的,工資都是下月發(fā)上月的
老師好,三季度所得稅報表,我們已計入成本費用 的總金額是62925元,實際支付給職工的應付職工薪 酬是84965元,因為今年1月份支付了去年的工資,這樣實際支付 的薪酬比計入成本費用的薪酬多,這樣會有風險嗎?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( )萬元。
老師好,固定資產發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準則,可以補提前幾個月的另一半折舊額嗎?
12月的工資,在1月份的時候就申報了個稅
那就不包含12月工資唄?
是的對的是的對的
我單位9月有固定資產報廢,無殘值收入,無清理費用,請問這個屬于資產損失嗎?要不要在第三季度申報企業(yè)所得稅時填是?
如果沒有折舊完的話有 是
折舊完了
也沒有殘值的情況下沒有營業(yè)外支出或者資產處置損益。所以這里填寫否
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快