通常沒風(fēng)險,差異是因為 1 月付了去年工資,屬于正常時間差。 三季度報表里,計入成本費用的是今年貸方發(fā)生額,實際支付多了是包含去年工資,匯算清繳前發(fā)完去年工資就能正??鄢?,只要賬務(wù)沒問題就不用擔(dān)心。

老師好:3季度企業(yè)所得稅職工薪酬已計入成本費用,實際支付的應(yīng)付職工薪酬怎么填報,之前沒有計提工資?
老師,企業(yè)所得稅申報,事項1職工薪酬那里,已計入成本費用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計數(shù),實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
已計入成本費用的職工薪酬(單位:元) 實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬(單位:元) 所得稅季度申報這兩個數(shù)怎么填寫,這個是用來規(guī)避哪種風(fēng)險的?
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)公司,企業(yè)所得稅季報中的職工薪酬中,已計入成本費用的職工薪酬我填寫的是個稅申報的工資總額,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬我填寫的是扣除保險跟個人所得稅的金額,這樣跟計入成本費用的職工薪酬不一致,這樣對嗎?
老師好,三季度所得稅報表,我們已計入成本費用 的總金額是62925元,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪 酬是84965元,因為今年1月份支付了去年的工資,這樣實際支付 的薪酬比計入成本費用的薪酬多,這樣會有風(fēng)險嗎?
老師長期欠印花稅,會被稅務(wù)列為非正常戶嗎?
老師,我這邊是一般納稅,請問電子稅務(wù)系統(tǒng)打開后,上面顯示當(dāng)前可勾選15萬,增值稅稅額是一萬八,請問,我這個月是不是可以開出15萬左右的票出去。
小規(guī)模納稅人季度申報7月至9月,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是填寫9月報表數(shù)據(jù)還是填寫7月和9月三個季度相加的數(shù)據(jù)
請問老師申報第三季度所得稅時填寫已計入成本費用的職工薪酬時,9月份工資已經(jīng)計提但要在10月份發(fā)放,那取數(shù)時要包括進(jìn)去嗎?
我之前報個人所得稅的時候前面公司一直沒有辦離職,4月份繳納個人所得稅就沒有辦成功,為了不影響其他人就把自己辦了離職,然后提交了。工資本來沒到5000不用交稅,但是現(xiàn)在報所得稅就對不上?,F(xiàn)在個人所得稅還有辦法把沒有報的再申報一下么
老師,我有一張8月份的發(fā)票需要紅沖,但對方已經(jīng)入賬了,他10月份給我紅沖的。我是小規(guī)模納稅人,這次申報,應(yīng)該怎么申報呀? 老師,我這個季度不想交那么多稅,把這張發(fā)票算到上一個月可以嗎?
10月申報所得稅時,已計入成本費用職工薪酬和實際支付給職工的應(yīng)付薪酬怎么填?
老師,本月合計和本年累計是不是這樣寫,數(shù)字對不對,有點蒙
借主營業(yè)務(wù)成本。借工程施工—合同毛利。貸主營業(yè)務(wù)收入。合同毛利是怎么來的。他和本年利潤掛鉤嘛。和所得稅掛鉤嘛
農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司主營水果、蔬菜種植及銷售,它的印花稅計稅依據(jù)是哪個科目!