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第一次辦理退稅,有一筆去年的出口,去年11月出口報(bào)關(guān)的,一直沒有開票也沒有申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)跳出來了,跨年了要怎么處理?

2025-10-20 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-20 18:00

你好,這個(gè)一般是要更正申報(bào)了。

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快賬用戶3459 追問 2025-10-20 18:18

稅務(wù)會(huì)怎么處理這種情況,要罰款嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-20 18:59

你好,這個(gè)罰款不一定,但是如果要交稅會(huì)有滯納金。你這個(gè)是出口免稅吧

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快賬用戶3459 追問 2025-10-21 08:53

如果不是免稅是不是會(huì)涉及到滯納金?

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齊紅老師 解答 2025-10-21 17:34

你好,是的,是會(huì)有滯納金

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你好,這個(gè)一般是要更正申報(bào)了。
2025-10-20
確認(rèn)業(yè)務(wù)與開票:先核實(shí)出口業(yè)務(wù)詳情,包括貨物信息及公司業(yè)務(wù)角色。若屬代理出口,需向代理方索取《代理出口貨物證明》。然后補(bǔ)充開具出口發(fā)票,確認(rèn)外銷收入,跨年度收入調(diào)整可能需通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目核算,并調(diào)整企業(yè)所得稅申報(bào)。 電子稅務(wù)局申報(bào):登錄電子稅務(wù)局,通過 “我要查詢”—“一戶式查詢”—“出口退稅信息查詢”—“報(bào)關(guān)單信息查詢及下載”,核對報(bào)關(guān)單是否已申報(bào)。若未申報(bào),屬于生產(chǎn)企業(yè)且符合退稅條件的,點(diǎn)擊 “我要辦稅”—“出口退稅管理”—“出口退 (免) 稅申報(bào)”—“免抵退稅申報(bào)”,導(dǎo)入報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),補(bǔ)填相關(guān)信息后提交申報(bào)表并進(jìn)行疑點(diǎn)自檢,確認(rèn)無誤后完成申報(bào)。 收匯情況處理:若該筆業(yè)務(wù)在 2025 年 4 月報(bào)稅期內(nèi)完成收匯,無需申報(bào)《出口貨物收匯情況表》,但需留存收匯材料;若超過此期限,退稅時(shí)需同時(shí)申報(bào)《出口貨物收匯情況表》并留存材料。
2025-10-24
你好,如果你21年有手冊核銷,就要做核銷手續(xù),沒有就不做
2022-04-28
你好,報(bào)關(guān)單上的出口日期的次月至次年4月30日前都是可以進(jìn)行出口退稅申報(bào)的
2021-11-30
同學(xué)你好,這個(gè)你要咨詢稅務(wù)部門。讓稅務(wù)部門處理。
2021-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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