同學(xué)你好,不一定要開具出來,但是你要向稅務(wù)機(jī)關(guān)證明出口沒有開具發(fā)票但是已經(jīng)申報了。
你好,我司18年出口的,一直沒有開出口發(fā)票,也沒有申報退稅,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備要注銷了,之前沒有開的出口發(fā)票,一定要開出來嗎
老師你好,我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報好了(由于內(nèi)銷占比多,出口退稅都沒有),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項(xiàng)塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
你好請問一下,小規(guī)模前期有出口收入但都沒有開票也沒報收入,稅務(wù)這邊也是后面才備案的出口,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)報這些沒開票的出口收入呢,在收入所得的當(dāng)月補(bǔ)報收入一直顯示沒有填寫出口銷售額的權(quán)限報不上去
我今天才知道出口貨物還要開出口發(fā)票,以前從來沒開過,都是形式發(fā)票,我們公司還有出口退稅,這個出口發(fā)票是一定要開嗎?怎么開的
我今天才知道出口貨物還要開出口發(fā)票,以前從來沒開過,都是形式發(fā)票,我們公司還有出口退稅,這個出口發(fā)票是一定要開嗎?怎么開的,我們是生產(chǎn)型企業(yè)實(shí)行免抵退
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉(zhuǎn)到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務(wù)7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預(yù)繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關(guān)于醫(yī)療科技公司方面的實(shí)操?請問這樣公司當(dāng)主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機(jī),給項(xiàng)目打卡用,這個可以報銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
沒有申報哦,因?yàn)闆]有開發(fā)票,所以一直做的0申報
同學(xué)你好,18年的業(yè)務(wù),開不開發(fā)票都沒有關(guān)系,現(xiàn)在稅務(wù)局要求有企業(yè)按內(nèi)貿(mào)還是按出口免稅處理。
按內(nèi)貿(mào)要交增值稅嗎
同學(xué)你好,這筆業(yè)務(wù)屬于超時了,罰企業(yè)就按內(nèi)貿(mào)繳納增值稅,不罰企業(yè)就讓企業(yè)按免稅補(bǔ)報。
老師您好,一般這種稅局會罰嗎,會按哪種處理呢
同學(xué)你好,稅管員說了算。
好的,謝謝
同學(xué)你好,感謝你的支持。