您好,新增的職工薪酬是指計(jì)提1-9月份的應(yīng)發(fā)工資%2B企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi),還有福利費(fèi)這些,按應(yīng)付職工的貸方數(shù)來(lái)寫(xiě)

老師,這次企業(yè)所得稅新增加要填報(bào)的應(yīng)付職工薪酬數(shù)據(jù)填寫(xiě),幫我理一下。 像我們9月15號(hào)發(fā)的是8月份的工資,1月份發(fā)的是上一年度的12月份的工資。這次第一行次是要填寫(xiě)2024年12月到2025年8月份的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目-貸方本年累計(jì)數(shù)么?還是填寫(xiě)2025年1到9月份的應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方累計(jì)數(shù)?
老師今年第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬是填當(dāng)月的還是填1至9月的合計(jì)數(shù)
你好老師,企業(yè)所得稅季報(bào)里面,職工薪酬(實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬):按照什么標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)呢,我們9月的工資是10月支付,這里我填本年1到8月工資,還是1到9月工資
老師:我們公司應(yīng)付職工薪酬下面只有兩項(xiàng),一項(xiàng)工資,一項(xiàng)社保,全部不需要交個(gè)人所得稅,2025年1月-9月計(jì)提工資總額120000元,1-9月公司應(yīng)承擔(dān)社保50000元,工資只有9月份的工資20000元未發(fā),社保全部已交,那么系統(tǒng)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬我可以填170000元,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬我填150000元對(duì)嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),事項(xiàng)1職工薪酬那里,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方1-9月累計(jì)數(shù),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是借方應(yīng)付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?
電子普票當(dāng)月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問(wèn)題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負(fù)數(shù),是這個(gè)其他應(yīng)付款沖多了。】問(wèn)題是當(dāng)時(shí)的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個(gè)工程需要用自動(dòng)履帶式鉆機(jī),然后結(jié)算單的時(shí)候是按照一米多少錢(qián)給他結(jié)算的,對(duì)方要是給我們開(kāi)發(fā)票的話要怎么開(kāi)?是開(kāi)機(jī)械租賃還是開(kāi)什么項(xiàng)目?
申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報(bào)表的應(yīng)付職工薪酬實(shí)發(fā)對(duì)不上怎么辦


企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi)包不包括在內(nèi)?如果包括企業(yè)承擔(dān)的社保費(fèi),那就跟個(gè)人所得稅的申報(bào)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一呢?
包括的,還有福利費(fèi),這個(gè)不一樣沒(méi)事
我們這邊稅務(wù)局就是要我們按應(yīng)付職工的貸方數(shù)來(lái)填
是實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬薪酬和個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致即可嗎?
這個(gè)就是公司支付的錢(qián),按這個(gè)來(lái)填,是一樣的
好的,謝謝
不客氣,很高興為你服務(wù)