你好,實際支付的按照1~8月的

企業(yè)所得稅里面的已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬怎么填寫
老師,企業(yè)所得稅申報,事項1職工薪酬那里,已計入成本費用的職工薪酬是應付職工薪酬貸方1-9月累計數(shù),實際支付給職工的應付職工薪酬是借方應付職工薪酬~工資部分,這里面還包含去年12月份的工資,也需要算在內(nèi)是嗎
三季度的稅,已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付職工薪酬這兩個怎么填?
已計入成本費用的職工薪酬和實際支付給職工的應付應付薪酬都是填1-9月的累計值嗎
請問老師,企業(yè)所的說預報中“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應付職工薪酬”是指這個季度計提的職工薪酬和實際發(fā)放的職工薪酬嗎?
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉給別人,可是賬上面應收賬款預收賬款,應付賬款和預付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務費去年到賬做的預收賬款然后按工資進行了發(fā)放導致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調整?
電子普票當月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負數(shù),是這個其他應付款沖多了?!繂栴}是當時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機,然后結算單的時候是按照一米多少錢給他結算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機械租賃還是開什么項目?
申報的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報表的應付職工薪酬實發(fā)對不上怎么辦
計提的金額就按1~9月的。