不是 2/10,正確算法是用你們的總成本(采購(gòu) 2 萬(wàn) %2B 工資 %2B 其他支出)÷ 與被掛靠方的分包額 6 萬(wàn)。 核心是:你們的收入是 6 萬(wàn)(不是業(yè)主 10 萬(wàn)),成本要算全(不能只算 2 萬(wàn)采購(gòu))。

老師,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來(lái)我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒(méi)關(guān)系的,如果這筆錢(qián)打到我公司賬戶,我要怎么處理
老師,遇到一個(gè)問(wèn)題,我們是施工方,相當(dāng)于掛別人的公司,但是我們第三方是用公司和被掛靠方簽的合同,之前工程款都是發(fā)包方打給被掛靠方,然后再打給我方私戶,現(xiàn)在由于后面的工程款拖欠不給,我簽合同的公司起訴了被掛靠方和發(fā)包方,現(xiàn)在掛靠方愿意給款和我們和解,但是掛靠方要把工程款打到我簽合同公司的賬戶,并且要我公司提供發(fā)票,本來(lái)我們就是掛靠的,只是用了公司和被掛靠簽了合同,與我公司是沒(méi)關(guān)系的,如果這筆錢(qián)打到我公司賬戶,我要怎么處理,需要按工程收入交稅嗎?
老師,我沒(méi)有做過(guò)建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過(guò)房建建筑施工總承包單位的財(cái)務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財(cái)務(wù)。我有聽(tīng)過(guò)學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會(huì)計(jì)問(wèn)里面問(wèn)過(guò)其他老師,聽(tīng)的課程里面說(shuō)是,對(duì)于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來(lái)賬做清楚就可以。但是我在會(huì)計(jì)問(wèn)里面問(wèn)的有的老師又說(shuō)掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過(guò)程中發(fā)生的成本費(fèi)用,以及計(jì)提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財(cái)務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費(fèi)用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師我們屬于EPC聯(lián)合體形式,我是掛靠方,目前甲方(業(yè)主)撥付一筆款到被掛靠方,這部分資金怎么回到我們掛靠方呢? 比如我成立勞務(wù)公司 ,還有材料公司和被掛靠方簽訂合同,這樣我這些勞務(wù)公司和材料公司怎么取得成本票啊?老師 導(dǎo)致我稅負(fù)還是很高啊, 還是在注冊(cè)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)類貿(mào)易公司,利用核定征收的辦法;比如我們個(gè)獨(dú)公司進(jìn)了材料,轉(zhuǎn)價(jià)開(kāi)票給我這個(gè)掛靠方公司,這樣我掛靠方公司就有成本票來(lái)做進(jìn)項(xiàng)了目前個(gè)人獨(dú)資公司核定征收是不是取消我就是疑問(wèn)在這塊我成立了勞務(wù)公司,材料公司,成立什么樣的老師,我給被掛靠方開(kāi)票了,我這些小公司,沒(méi)有成本票啊,還是不行?。课乙罁?jù)什么做成本進(jìn)項(xiàng)啊,老師,這些小公司,求仔細(xì)回答
老師,我們是被掛靠公司,我們把勞務(wù)和一些輔材都給掛靠方,我們只采購(gòu)主材,有個(gè)問(wèn)題,工地上買(mǎi)了空調(diào),還有一些辦公家具,都是掛靠方出錢(qián)買(mǎi)的,就是掛靠方把錢(qián)以現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)給我們,我們?cè)俟珜?duì)公給供應(yīng)商轉(zhuǎn)款,這樣三流一直了,現(xiàn)在是,掛靠方想把這部分發(fā)票充當(dāng)他們的成本,這樣可以嗎?像電腦,空調(diào),家具,板房等這些固定資產(chǎn),能充當(dāng)他們的成本嗎
生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備,偶爾會(huì)有那種設(shè)備配件回來(lái),這種是需要做到管理費(fèi)用設(shè)備維護(hù),還是制造費(fèi)用設(shè)備維護(hù)呢
老師,本季度企業(yè)所得稅,應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付給員工的應(yīng)付職工薪酬填錯(cuò)了,現(xiàn)在是更正還是直接作廢重新填
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果銷項(xiàng)稅額一直小于待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不用做結(jié)轉(zhuǎn),等到銷項(xiàng)稅額大于留抵的時(shí)候,再做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,再做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人目前綜合所得稅稅率是5%嗎?
個(gè)體工商戶變更成小微企業(yè),小微企業(yè)又變更了地址,地址同省不同市,報(bào)稅時(shí),找不到公司信息,應(yīng)該從哪里查呢
老師,有個(gè)問(wèn)題我問(wèn)一下。就是小規(guī)模納稅人。這個(gè)季度營(yíng)業(yè)額是20萬(wàn)含稅。那我做賬價(jià)稅分離,是按照一個(gè)點(diǎn)分離,還是三個(gè)點(diǎn)分離
老師,我們是一家餐飲管理型企業(yè),做客戶滿意度調(diào)查時(shí)送出我們購(gòu)進(jìn)來(lái)水果蔬菜怎么做賬務(wù)處理?
你好老師!問(wèn)一下阿里國(guó)際站上B2C的單子,想走9610匯總報(bào)關(guān)的話,必須是同一國(guó)家收貨人嗎?物流方式有沒(méi)有要求?國(guó)際快遞可以嗎?因?yàn)閭€(gè)人客戶的單子比較零散,比如一個(gè)月100單可能是100個(gè)客戶下的,這種就不滿足同一國(guó)家同一收貨人標(biāo)準(zhǔn),這種的怎么報(bào)關(guān)
老師,9月份計(jì)提的工資在10月份發(fā)放,企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資要加上10月發(fā)9月的工資嗎
老師,客戶說(shuō)收到稅務(wù)局發(fā)電商平臺(tái)的數(shù)據(jù)和申報(bào)增值稅的收入不一致,這個(gè)是不是要更正申報(bào)表


但最終我們收到的款 是 業(yè)主的10萬(wàn)(審定價(jià))*(1-3%管理費(fèi))-被掛靠方墊付的一些成本費(fèi)用,最終結(jié)算給我們的,并不是按我們和被掛靠方的6萬(wàn)來(lái)結(jié)算的啊
那你的實(shí)際收入就得按 “最終結(jié)算款” 算,成本占比公式調(diào)整為 (采購(gòu) 2 萬(wàn) + 工資 + 其他支出)÷ 最終結(jié)算給你們的金額 ,而不是用之前的 6 萬(wàn)分包額。