您好,把這個(gè)實(shí)際原因?qū)懴?,寫?kù)存多
專管員讓統(tǒng)計(jì)近一年的銷售收入、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、入庫(kù)金額,這些我可以根據(jù)報(bào)表統(tǒng)計(jì),就是要寫個(gè)說(shuō)明:下游小業(yè)務(wù)單一,入庫(kù)金額小的原因,這個(gè)不知道該怎么寫,我們公司20年轉(zhuǎn)行做的施工行業(yè),客戶少也沒(méi)辦法啊,入庫(kù)少的話,就異地項(xiàng)目多,都用異地預(yù)繳稅款遞減了,本地沒(méi)有交稅,這怎樣寫說(shuō)明比較好?
老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預(yù)先確認(rèn)收入,然后再根據(jù)開票金額報(bào)增值稅(我們收入全部要開票),現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)我們的企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)與增值稅申報(bào)收入數(shù)不一致,要補(bǔ)交增值稅,這要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們安裝業(yè),以前是交營(yíng)業(yè)稅,收到的安裝收入(當(dāng)時(shí)全部進(jìn)入預(yù)收賬款),全部交了營(yíng)業(yè)稅及附加,到了年底根據(jù)工程完工率,結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納企業(yè)所得稅。 后來(lái)營(yíng)改增之后,剩下的未結(jié)轉(zhuǎn)收入部分,就一直沒(méi)有處理。營(yíng)改增之后,收到的安裝收入還是進(jìn)入預(yù)收賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納增值稅。 現(xiàn)在想請(qǐng)問(wèn)老師,慢慢累計(jì)下來(lái),已交營(yíng)業(yè)稅,未結(jié)轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么合理處理?
老師,您好! 我們是建筑租賃行業(yè),然后以前開了發(fā)票但是沒(méi)有確認(rèn)收入(也就是沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理),增值稅稅額正常交。后續(xù)項(xiàng)目完成,我要怎么進(jìn)行收入的確認(rèn)比較合理呢?(麻煩老師幫忙寫一下賬務(wù)處理) 另外企業(yè)所得稅如何補(bǔ)交比較合規(guī)呢?
老師,我們公司2022年企稅收入跟增值稅收入有326萬(wàn)的差異,現(xiàn)在更正22年12月增值稅的收入,更正后稅費(fèi)是平的,但是要交到更正日期后的滯納金,公司肯定不肯交這么多,只想補(bǔ)交預(yù)期60天的滯納金,應(yīng)該怎樣寫說(shuō)明。
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬(wàn)元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款3萬(wàn),借:管理費(fèi)用3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn)
老師,我們公司購(gòu)買一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對(duì)方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對(duì)方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會(huì)計(jì)從業(yè)證,過(guò)期了怎么辦
老師,我這個(gè)發(fā)票要收對(duì)方公司7個(gè)稅點(diǎn),要怎么計(jì)算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個(gè)人所得稅也要跨區(qū)申報(bào)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計(jì)入長(zhǎng)期借款-利息支出,利息也是沒(méi)有發(fā)票的
您好,把這個(gè)實(shí)際原因?qū)懴?,寫?kù)存多
老師是因?yàn)榻ㄖS房進(jìn)項(xiàng)稅額比較大的原因
那就把這個(gè)寫下就可以