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老師,我們公司2022年企稅收入跟增值稅收入有326萬的差異,現(xiàn)在更正22年12月增值稅的收入,更正后稅費(fèi)是平的,但是要交到更正日期后的滯納金,公司肯定不肯交這么多,只想補(bǔ)交預(yù)期60天的滯納金,應(yīng)該怎樣寫說明。

2025-01-16 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-16 14:08

同學(xué)你好 稍等我寫一下

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快賬用戶9091 追問 2025-01-16 14:10

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:13

關(guān)于增值稅收入更正及滯納金繳納的說明 尊敬的 [稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱]: 我司 [公司全稱],統(tǒng)一社會信用代碼為 [具體代碼],現(xiàn)針對 2022 年企業(yè)所得稅收入與增值稅收入存在 326 萬差異,以及更正增值稅收入后滯納金繳納事宜,特向貴局作出如下詳細(xì)說明。 一、差異產(chǎn)生原因 在 2022 年的財務(wù)核算過程中,由于 [詳細(xì)闡述導(dǎo)致差異產(chǎn)生的具體原因,如財務(wù)人員對收入確認(rèn)原則理解有誤、跨期業(yè)務(wù)處理不當(dāng)、銷售合同條款執(zhí)行跟蹤不及時等],致使我司在申報增值稅收入時出現(xiàn)偏差,與實(shí)際應(yīng)確認(rèn)的增值稅收入存在 326 萬的差異。經(jīng)公司內(nèi)部全面自查及財務(wù)人員的重新梳理核對,現(xiàn)已明確差異來源,并對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了正確的賬務(wù)調(diào)整。 二、增值稅收入更正情況 我司已按照相關(guān)規(guī)定和要求,對 2022 年 12 月的增值稅收入進(jìn)行了更正申報。更正后的增值稅收入與企業(yè)所得稅收入在金額上已保持一致,同時增值稅應(yīng)納稅額也相應(yīng)調(diào)整,經(jīng)核算,此次更正后我司增值稅稅費(fèi)處于平衡狀態(tài),不存在少繳或多繳的情況。 三、滯納金繳納訴求 對于此次更正申報產(chǎn)生的滯納金,我司高度重視并充分認(rèn)識到按時繳納稅款的重要性。然而,由于公司在發(fā)現(xiàn)問題及進(jìn)行自查整改過程中,涉及多個部門的協(xié)同配合以及復(fù)雜業(yè)務(wù)的重新梳理,導(dǎo)致更正申報時間有所延遲。 我司誠懇地希望貴局能夠考慮到我司此次差異并非主觀故意偷逃稅款,而是由于對政策理解及業(yè)務(wù)操作上的疏忽所致。并且在發(fā)現(xiàn)問題后,公司積極主動地采取措施進(jìn)行整改,全力配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作。因此,懇請貴局基于我司的實(shí)際情況,酌情減免除逾期 60 天外的滯納金。 我司承諾,今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高稅務(wù)申報的準(zhǔn)確性和及時性,嚴(yán)格遵守國家稅收法律法規(guī),確保類似問題不再發(fā)生。 再次感謝貴局一直以來對我司的關(guān)心和支持,期待貴局能夠批準(zhǔn)我司的申請。如有任何需要,請隨時與我司聯(lián)系,聯(lián)系電話:[具體號碼]。 [公司名稱] [具體日期]

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同學(xué)你好 稍等我寫一下
2025-01-16
你好;? ? 1. 沒有做收入; 那你就補(bǔ)做收入 ;然后去修改之前申報表? 補(bǔ)稅和滯納金的 ; 你現(xiàn)在是稅務(wù)局 查到你少做了收入嗎? ?
2023-01-11
學(xué)員您好!請問貴公司是什么行業(yè)?是13%的增值稅嗎?
2023-04-08
你好,如果你有異議的,就需要和稅務(wù)局核實(shí)的
2021-05-28
對的,是的,是這么做的。
2023-03-22
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