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員工報銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬,貸:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費用3萬,貸:預(yù)付賬款3萬

2025-09-29 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-29 18:19

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-09-29 18:22

您好,不太合適,對于員工墊付房租的情況,正確的會計處理應(yīng)該是直接確認費用和負債,即借:管理費用30000,貸:其他應(yīng)付款30000,這樣既反映了公司實際發(fā)生的房租費用,又準確記錄了對員工的欠款,等到公司有錢支付給員工時再做借:其他應(yīng)付款30000,貸:銀行存款30000的分錄即可,咱原來的分錄通過預(yù)付賬款過渡是不必要的,因為預(yù)付賬款是用于預(yù)付給供應(yīng)商的款項,而不是用于員工墊付款的核算,直接通過其他應(yīng)付款科目處理更加清晰準確,也符合會計準則的要求

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快賬用戶5158 追問 2025-09-29 19:00

好的,謝謝老師詳細解讀

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齊紅老師 解答 2025-09-29 19:08

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2025-09-29
該分錄處理是可以的。
2022-02-17
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-30
10月最好是先 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-27
您好,這個不對,經(jīng)理報銷款1萬,借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬,貸銀行存款1萬, 他報銷是有發(fā)票要入費用的,不是借款的
2023-05-18
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