同學(xué),你好
這個是成本
老師~我們是快遞公司,現(xiàn)在在客戶那里承包了個倉儲部門,現(xiàn)在要把倉儲部的收支費用做出來,這樣相當于倉儲部是一個公司~倉儲部那里出貨除了有我們快遞公司,還有和其他第三方快遞公司合作,每月對快遞費時,我們和客戶對賬是一個價,相當于收入,和第三方物流對賬是另一個價,相當于我們的成本,實際我們就是賺差價??墒堑阶约汗镜臅r候,對客戶就是那個價,好像成本收入都是一樣的金額,我一直跳不出這個圈,困惑著我,該怎么辦呢?
老師好,我實習(xí)公司的業(yè)務(wù)幫別人注冊知識產(chǎn)權(quán)的,我要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候有一部分業(yè)務(wù)員提成和工程師撰寫費記入應(yīng)付職工薪酬薪酬,還有一部分是給客戶注冊時繳納的官費,我想知道這個官費應(yīng)該記在什么科目里?
我家是國際貨運代理,2021年給客戶(國外公司)運貨時貨物出現(xiàn)毀損,我公司經(jīng)客戶授權(quán)幫助處理貨損,我公司出人員去外地,產(chǎn)生了1.6萬元差旅費,還幫墊付15萬處理貨損所產(chǎn)生的必要的包裝物、檢測費等費用,產(chǎn)生的差旅費1.6萬和包裝物等費用15萬已在21年計入我公司的管理費用和成本中,22年保險公司賠付110萬到我公司賬戶,我公司需要支付客戶15萬美元,匯率按6.4651,請問我應(yīng)該將收到的款與賠付給客戶的款之間的差額都計入營業(yè)外收入,還是將21年的產(chǎn)生的成本和費用沖回后,剩余的部分計入營業(yè)外收入?這個錄要怎么寫?
請問老師,我們公司辦了一場年會,收了門票,我這收的門票錢是做其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后別人買門票我們給了一份我們的產(chǎn)品和圍巾,這產(chǎn)品呢又是我們的主營業(yè)務(wù)的產(chǎn)品,我應(yīng)該怎么做賬,還有就是年會發(fā)生的一系列費用計入那個科目
個體戶還沒開業(yè) 1.前期的門店租金半年108000元,押金5000元(由大股東施總代為支付,不用退還給施總,直接作為大股東入股投資) 2.門店的裝修所以開支12萬(陳總付6萬元,施總付6萬元,都是他們個人微信或者銀行卡代為支付,直接作為入股投資) 3.門店的水電費1000和物業(yè)費2000怎么做賬(由唐總個人代為支付,算作入股資金里面) 5.購買辦桌子3500,電腦3500。買二手打印機200怎么做賬(都是由施總微信代為支付) 老師,根據(jù)這些情況怎么做賬務(wù)處理,幫我做一下并且寫上具體金額
老師麻煩問一下開的收據(jù)寫了有限公司或蓋了個體戶章的匯算清繳時需要調(diào)增嗎
我電子稅務(wù)局風(fēng)險預(yù)警了,說我22年個稅申報工資為791萬元,但是我在個稅系統(tǒng)查了我實際申報是950萬,在個稅申報系統(tǒng)怎么導(dǎo)出帶電子稅務(wù)局章子的匯總表啊
問一下這個沒有超過30萬吧
甲銷售乙產(chǎn)品,銷售價格是2萬,雙方約定,乙公司5年后以1.5萬價格回購產(chǎn)品,甲預(yù)計在回購的市場價值遠低于1.5萬元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬,然后社保個稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對方一般納稅人給我們開的是9個點的機械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務(wù)*機械租賃,可以嗎?
老師你好,這個月做錯了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤表讀不了,那下個月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請問現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點需要付款個他們,他們開服務(wù)費,這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點這一說?
我備注代買什么的可以嗎
同學(xué),你好
是可以的
就是按實際什么單位代買,好的老師
同學(xué),你好
嗯嗯,好的