同學(xué)你好 這個是計入費用的
老師您好,請問我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門工資時,例如原部門工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元,但在發(fā)放工資時,由于員工違反公司規(guī)定,需要暫時緩發(fā)200元(可能下個月再發(fā)給他)但是社保和個稅都已經(jīng)正常申報,我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該: 借:銷售費用-工資 1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120 借:應(yīng)付職工薪酬1120 貸:其他應(yīng)付個人社保部分100 個稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目,放在哪里呢?謝謝您
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認收入,希望老師給詳細分析,教我如何做好
老師好,我實習(xí)公司的業(yè)務(wù)幫別人注冊知識產(chǎn)權(quán)的,我要結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候有一部分業(yè)務(wù)員提成和工程師撰寫費記入應(yīng)付職工薪酬薪酬,還有一部分是給客戶注冊時繳納的官費,我想知道這個官費應(yīng)該記在什么科目里?
年度匯算清繳的時候,應(yīng)付職工薪酬調(diào)整表A105050中,填寫工資福利費這些項目的時候。屬于在建工程的人員工資和福利費填不填在,賬載金額,實際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時發(fā)放繳納個稅,如果不能稅前扣除需要調(diào)增這部分很大。我們企業(yè)應(yīng)付職工薪酬對應(yīng)的三個科目是主營業(yè)務(wù)成本,管理費用,在建工程。我們屬于服務(wù)類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計入在建工程的人員工資是總公司建設(shè)的快竣工的時候我們派人進去服務(wù),我們屬于分公司。將來我們的在建工程結(jié)轉(zhuǎn)給總公司。
你好公司是修車的小規(guī)模, 有部分的員工工資可以做成人工成本嗎? 計提1、借:營業(yè)業(yè)務(wù)成本-人工成本(這個二級科目寫什么合適?) 借:管理費用-管理人員職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 這樣借貸可以嗎? 后面1發(fā)放 和 2結(jié)轉(zhuǎn)成本以及 3我申報個稅 的時候,跟這個成本有關(guān)系嗎,我后續(xù)需要做什么處理?
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項目的個稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費,可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
記入什么費用呢?
管理費用嗎?如果是管理費用應(yīng)該記入哪個二級科目?
計入管理費用,辦公費
好的,謝謝您
滿意請給五星好評,謝謝