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老師,我們是物業(yè)公司,2020年11-12月收2021年的物業(yè)費63萬。記到預收賬款,以后分攤至各月收入。今年成立了分公司,與總公司共用一個賬戶,并且獨立核算。以前所有的收入都在總公司報稅交稅?,F(xiàn)在稅務要求都各自核算申報各自的。三個小區(qū)屬于分公司,已計算出63萬中有56萬是這三個小區(qū)收的費。還有代收水電費70萬。都是這三個小區(qū)的,現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報了,以上這些物業(yè)費和水電費該怎么給分公司,具體要怎么做賬,怎么走流程?以上說的都是外賬。
老師您好,請問物業(yè)公司代業(yè)委會收取公共收益,已作收入報稅了,現(xiàn)在要返還剩余收益給業(yè)委會,業(yè)委會不開票給我們,賬務怎么處理?分錄怎么作?謝謝
老師,我們公司發(fā)生下面這個業(yè)務怎么申報,我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的財政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的收據(jù),我不知道怎么申報增值稅,如果直接申報就要交稅,我們實際沒有收入,是代收代付,
老師,我們公司發(fā)生下面這個業(yè)務怎么申報,我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的財政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的收據(jù),我不知道怎么申報增值稅,如果直接申報就要交稅,我們實際沒有收入,是代收代付,
老師好,我公司為物業(yè)公司,公司收取的小區(qū)(產(chǎn)權歸業(yè)主所有)停車場費,其中30%為我公司收入,70%為業(yè)主委員會所有用于小區(qū)公共支出,請問老師,我公司怎么做稅務及帳務處理?支付分成時業(yè)委會需要提供哪些票據(jù)資料附加,謝謝老師!
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
您好,收到錢時借銀行存款10000 貸其他應付款—代收公共收益10000(表示是代收的,不是收入),如果稅務機關要求按10000元申報增值稅(比如稅率6%,增值稅=10000×6%=600元,附加稅約72元,合計約672元),就借應交稅費—應交增值稅600和其他稅費72 貸銀行存款672(實際繳稅),然后把屬于業(yè)委會的5000元轉給業(yè)委會或掛賬借其他應付款—代收公共收益5000 貸銀行存款(或應付業(yè)委會5000),屬于物業(yè)公司自己的5000元可以確認收入借其他應付款—代收公共收益5000 貸其他業(yè)務收入5000(或按約定用途處理),關鍵是別把10000元全記成自己收入,而是用其他應付款過渡,只把屬于自己的5000元算收入,同時盡量和稅務局溝通只申報自己分成的5000元部分,這樣就不會多繳稅也不會虛增公司收入
我這是22一24年度自查,我們這些收入是直接進入業(yè)委會賬戶,由業(yè)委會分成后,再轉入我方賬戶,我方按實收申報,現(xiàn)稅務要我方代業(yè)委會申報,年度匯算我方只填自己的收入,現(xiàn)在稅務要我按申報的來填,那我方收入不是增加了,這要怎么處理
我當時做賬時,只按收到的錢做收入,代業(yè)委會申報的我沒做,只做代交的稅款,現(xiàn)在我要怎么做
在嗎?老師
不好意思,來了來了,剛才題多,我現(xiàn)在來了
?您好,稅務局讓你按代申報的全部收入(含業(yè)委會部分)填報,只是申報數(shù)據(jù),你匯算清繳時只按自己實際收到的分成收入確認應稅收入交稅,賬上不用把業(yè)委會那部分也算成你的收入,你原來只做自己實收部分是對的,不用補做業(yè)委會收入的賬,也不調增收入,代交的稅你已經(jīng)交了,不用再補,申報和賬務有差異是因為申報是全量,交稅只交你自己的部分,只要確保你匯算只報自己收到的錢就行。
但稅務不行,說匯算清繳時要按申報的數(shù)據(jù)填寫,那我不是要把代申報的收入做成本,不然我不是收入多了
?您好,稅務要求匯算清繳按你代申報的全部收入填(含業(yè)委會部分),那你申報收入確實會變大,但你別直接把業(yè)委會那部分也算成你的利潤交稅,你可以在賬上繼續(xù)只確認自己實際收到的分成收入,在填申報表時,把代業(yè)委會申報的那部分收入對應的利潤(或應稅所得)剔除或調減,比如通過填寫“不征稅收入”、“分成協(xié)議說明”或“附注資料”等方式,向稅務說明這部分收入實際歸業(yè)委會,你只是代申報代繳稅,最終你只就自己實際收到的錢交企業(yè)所得稅,這樣你申報收入雖按稅務要求填大了,但實際應稅收入和交稅只算你自己的部分,不會多交。
剔除或調減這在哪填
?您好,在匯算清繳申報表里,你沒法直接剔除代業(yè)委會那部分收入,但可以通過填寫“不征稅收入”(如符合條件)、在“A105000納稅調整項目明細表”里調減應稅所得,或者最常用的辦法是在“A101010一般企業(yè)收入明細表”中只填你自己實際收到的分成收入,同時在“A105000表”或備注里說明代申報部分不屬于你公司收入,或者直接找專管員溝通,按你實際分成收入計算應納稅所得額,總之就是申報收入按稅務要求填全,但通過調減或說明,確保只對你實際收到的錢征稅,不因代申報多交稅。
稅務這個好難溝通
我原來就是只填自己的收入,他不行,要我補
?您好,稅務不好溝通的話,你就先按他們要求申報全部收入(含業(yè)委會部分),但在填企業(yè)所得稅匯算表時,只把自己實際收到的那部分收入算成應稅收入交稅,多出來的部分通過填“A105000納稅調整項目明細表”調減,或直接在附表/備注里說明是代收代付、實際歸業(yè)委會,確保最后算所得稅只按你實收部分交,這樣申報數(shù)據(jù)符合要求,但實際不交冤枉稅。