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老師好,小規(guī)模公司去年預(yù)交企業(yè)所得稅2000,年底未分配利潤為150萬,今年沒有退稅更正了申報表,成本變少了,那去年的未分配利潤按哪個數(shù)算呢?

2025-09-25 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-25 16:54

你好,按更正后的計算

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快賬用戶5880 追問 2025-09-25 16:55

當(dāng)時只更正了申報表,資產(chǎn)負債表還是以前的數(shù),怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:57

你好,你可以去更正資產(chǎn)負債表。

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快賬用戶5880 追問 2025-09-25 16:58

不更正的話會有人查不,會有啥風(fēng)險不

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:59

你好,財報一般沒什么風(fēng)險,查到了解釋下,從新更正就好

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快賬用戶5880 追問 2025-09-25 17:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-25 17:03

你好,不用客氣的了。

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你好,按更正后的計算
2025-09-25
同學(xué)你好 對的 這個要改的
2023-04-06
您好,那您應(yīng)當(dāng)紅字沖回多暫估2000,后扣除多暫估數(shù)據(jù)申報匯算清繳
2023-03-19
你好,修改你的未分配期初 但是建議不要修改了,這已經(jīng)馬上年底了
2022-12-15
本月利潤表凈利潤正好差(調(diào)增成本后減掉的那個所得稅金額),需要調(diào)表。 根據(jù)小企業(yè)會計準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅匯算清繳后的賬務(wù)調(diào)整如下: 1.賬面上計提金額大于實際繳納金額:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:所得稅費用 2.賬面上計提金額小于實際繳納金額:借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 在經(jīng)過上述調(diào)整后,“所得稅費用”直接結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”,不需要再調(diào)整以前年度損益。 由于你公司之前賬面上留下的預(yù)交過的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了,所以需要結(jié)平賬戶,會計分錄為: 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 這種情況下,本月利潤表中的凈利潤會受到影響,需要進行相應(yīng)的調(diào)整。具體的調(diào)表方法可以根據(jù)公司的財務(wù)制度和實際情況進行處理。
2024-06-24
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