您好,那您應(yīng)當紅字沖回多暫估2000,后扣除多暫估數(shù)據(jù)申報匯算清繳
老師好,請問去年有比成本預(yù)估了,業(yè)務(wù)發(fā)生在去年,發(fā)票是今年匯算清繳后才拿到,稅務(wù)要求我們調(diào)增了這筆成本,那補交的稅款我該怎么做呢,小企業(yè)會計準則的,要做進利潤分配未分配利潤嗎?
老師好,20年發(fā)生的 暫估忘了沖了,導致20年匯算清繳虛增了成本,暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應(yīng)付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本,我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤 3萬 貸 庫存商品 3萬 因為20年匯算清繳虧損30萬,那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬,就相當于虧損了25萬了,不去更正匯繳報表,可以嗎?
老師,我公司是小規(guī)模的,去年年底暫估成本入庫1萬,今年成本發(fā)票回來了8000,現(xiàn)在準備做年被?因為多預(yù)估成本了2000,所以去年的財務(wù)報表未分配利潤少了2000,現(xiàn)在準備做匯算清繳,這個對預(yù)估2000,應(yīng)該怎么做?
2022年底暫估成本入庫1萬,今年成本發(fā)票回來了8000,現(xiàn)在準備做年被?因為多預(yù)估成本了2000,導致去年的財務(wù)報表未分配利潤少了2000,現(xiàn)在準備做匯算清繳對預(yù)估2000怎么做?怎么填表?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
那不用更改2022年的第四季度財務(wù)報表嗎?多暫估數(shù)據(jù)匯算清繳填哪個個表哪一列?
您好,可以不更正季度納稅申報表,匯算清繳準確即可
您好,多暫估部分直接紅字沖回
好的感謝老師,那做匯算清繳這多暫估2000,是填哪個表?哪一格?擺脫老師幫幫忙指點!
您好,您暫估分錄部分紅字沖回,視同22年沒暫估這2000
哦,明白了,感謝老師,老師,我還有一個問題,因為我是去年接手公司,發(fā)現(xiàn)有2個電子設(shè)備合計15000金額是在2019年購買的一直到現(xiàn)在沒有折舊,這15000電子設(shè)備按正常3年折舊其實已經(jīng)折舊完畢,現(xiàn)在我還沒做匯算清繳,這個15000該怎么做呢。
您好,那您可以按22年1月購入開始計提折舊,或者更正以前年度納稅申報表
我的意思就是不想動之前報表,之前的賬也不是我做的就不想更正之前的報表,怕有不必要麻煩,老師你說按2022年提,但是現(xiàn)在已是2023年了?
您好,23年借以前年度損益調(diào)整-2000貸應(yīng)付賬款-2000
???2000怎么得來的?什么應(yīng)付賬款?我看這個答案都懵圈
您好,您的多暫估2000的部分
您好,您暫估的分錄紅字沖回
感謝老師,我只是明白那個預(yù)估2000的,我問后面15000資產(chǎn)一直都沒有提折舊的,那個怎么做?
您好,折舊1視同22年入賬或者更正以前年度納稅申報表
我不想更正以前年度報表,我選擇視同2022年入賬,現(xiàn)在是2023年3月,那應(yīng)該做賬?
您好,那您補計提22年折舊,借以前年度損益調(diào)整,貸累計折舊
2019電子設(shè)備15000元,前面會計忘記提,現(xiàn)在是我不想改報表我放在2023年正常提折舊可以嗎?
您好,那您視同23年入賬計提折舊?
是的,老師怎么做賬?需要更改報表嗎?
您好。那您只需要在23年計提折舊,不調(diào)整以前