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老師,我公司是小規(guī)模的,去年年底暫估成本入庫(kù)1萬(wàn),今年成本發(fā)票回來(lái)了8000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做年被?因?yàn)槎囝A(yù)估成本了2000,所以去年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)少了2000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做匯算清繳,這個(gè)對(duì)預(yù)估2000,應(yīng)該怎么做?

2023-03-19 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-19 11:09

您好,那您應(yīng)當(dāng)紅字沖回多暫估2000,后扣除多暫估數(shù)據(jù)申報(bào)匯算清繳

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快賬用戶2364 追問(wèn) 2023-03-19 11:11

那不用更改2022年的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?多暫估數(shù)據(jù)匯算清繳填哪個(gè)個(gè)表哪一列?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 11:12

您好,可以不更正季度納稅申報(bào)表,匯算清繳準(zhǔn)確即可

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齊紅老師 解答 2023-03-19 11:12

您好,多暫估部分直接紅字沖回

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快賬用戶2364 追問(wèn) 2023-03-19 11:15

好的感謝老師,那做匯算清繳這多暫估2000,是填哪個(gè)表?哪一格?擺脫老師幫幫忙指點(diǎn)!

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齊紅老師 解答 2023-03-19 11:20

您好,您暫估分錄部分紅字沖回,視同22年沒(méi)暫估這2000

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快賬用戶2364 追問(wèn) 2023-03-19 11:29

哦,明白了,感謝老師,老師,我還有一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)槲沂侨ツ杲邮止荆l(fā)現(xiàn)有2個(gè)電子設(shè)備合計(jì)15000金額是在2019年購(gòu)買(mǎi)的一直到現(xiàn)在沒(méi)有折舊,這15000電子設(shè)備按正常3年折舊其實(shí)已經(jīng)折舊完畢,現(xiàn)在我還沒(méi)做匯算清繳,這個(gè)15000該怎么做呢。

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齊紅老師 解答 2023-03-19 11:32

您好,那您可以按22年1月購(gòu)入開(kāi)始計(jì)提折舊,或者更正以前年度納稅申報(bào)表

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快賬用戶2364 追問(wèn) 2023-03-19 11:37

我的意思就是不想動(dòng)之前報(bào)表,之前的賬也不是我做的就不想更正之前的報(bào)表,怕有不必要麻煩,老師你說(shuō)按2022年提,但是現(xiàn)在已是2023年了?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 12:01

您好,23年借以前年度損益調(diào)整-2000貸應(yīng)付賬款-2000

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快賬用戶2364 追問(wèn) 2023-03-19 12:31

???2000怎么得來(lái)的?什么應(yīng)付賬款?我看這個(gè)答案都懵圈

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齊紅老師 解答 2023-03-19 13:09

您好,您的多暫估2000的部分

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齊紅老師 解答 2023-03-19 13:09

您好,您暫估的分錄紅字沖回

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快賬用戶2364 追問(wèn) 2023-03-19 13:39

感謝老師,我只是明白那個(gè)預(yù)估2000的,我問(wèn)后面15000資產(chǎn)一直都沒(méi)有提折舊的,那個(gè)怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 13:54

您好,折舊1視同22年入賬或者更正以前年度納稅申報(bào)表

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快賬用戶2364 追問(wèn) 2023-03-19 13:57

我不想更正以前年度報(bào)表,我選擇視同2022年入賬,現(xiàn)在是2023年3月,那應(yīng)該做賬?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 14:27

您好,那您補(bǔ)計(jì)提22年折舊,借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊

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快賬用戶2364 追問(wèn) 2023-03-19 15:04

2019電子設(shè)備15000元,前面會(huì)計(jì)忘記提,現(xiàn)在是我不想改報(bào)表我放在2023年正常提折舊可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 15:10

您好,那您視同23年入賬計(jì)提折舊?

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快賬用戶2364 追問(wèn) 2023-03-19 15:51

是的,老師怎么做賬?需要更改報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-19 16:07

您好。那您只需要在23年計(jì)提折舊,不調(diào)整以前

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