您好,那您應(yīng)當(dāng)紅字沖回多暫估2000,后扣除多暫估數(shù)據(jù)申報(bào)匯算清繳
老師好,請(qǐng)問(wèn)去年有比成本預(yù)估了,業(yè)務(wù)發(fā)生在去年,發(fā)票是今年匯算清繳后才拿到,稅務(wù)要求我們調(diào)增了這筆成本,那補(bǔ)交的稅款我該怎么做呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,要做進(jìn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?
老師好,20年發(fā)生的 暫估忘了沖了,導(dǎo)致20年匯算清繳虛增了成本,暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對(duì)沖完后的分錄是 借 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 3萬(wàn) 也就是虛增了3萬(wàn)的成本,我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤(rùn) 3萬(wàn) 貸 庫(kù)存商品 3萬(wàn) 因?yàn)?0年匯算清繳虧損30萬(wàn),那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬,就相當(dāng)于虧損了25萬(wàn)了,不去更正匯繳報(bào)表,可以嗎?
老師,我公司是小規(guī)模的,去年年底暫估成本入庫(kù)1萬(wàn),今年成本發(fā)票回來(lái)了8000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做年被?因?yàn)槎囝A(yù)估成本了2000,所以去年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)少了2000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做匯算清繳,這個(gè)對(duì)預(yù)估2000,應(yīng)該怎么做?
2022年底暫估成本入庫(kù)1萬(wàn),今年成本發(fā)票回來(lái)了8000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做年被?因?yàn)槎囝A(yù)估成本了2000,導(dǎo)致去年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)少了2000,現(xiàn)在準(zhǔn)備做匯算清繳對(duì)預(yù)估2000怎么做?怎么填表?
小規(guī)模。 老師,我12月的時(shí)候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來(lái)了。我可以直接在今年第一季度的時(shí)候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報(bào)里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報(bào)掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本?
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
學(xué)校食堂用盈余購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
那不用更改2022年的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?多暫估數(shù)據(jù)匯算清繳填哪個(gè)個(gè)表哪一列?
您好,可以不更正季度納稅申報(bào)表,匯算清繳準(zhǔn)確即可
您好,多暫估部分直接紅字沖回
好的感謝老師,那做匯算清繳這多暫估2000,是填哪個(gè)表?哪一格?擺脫老師幫幫忙指點(diǎn)!
您好,您暫估分錄部分紅字沖回,視同22年沒(méi)暫估這2000
哦,明白了,感謝老師,老師,我還有一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)槲沂侨ツ杲邮止荆l(fā)現(xiàn)有2個(gè)電子設(shè)備合計(jì)15000金額是在2019年購(gòu)買(mǎi)的一直到現(xiàn)在沒(méi)有折舊,這15000電子設(shè)備按正常3年折舊其實(shí)已經(jīng)折舊完畢,現(xiàn)在我還沒(méi)做匯算清繳,這個(gè)15000該怎么做呢。
您好,那您可以按22年1月購(gòu)入開(kāi)始計(jì)提折舊,或者更正以前年度納稅申報(bào)表
我的意思就是不想動(dòng)之前報(bào)表,之前的賬也不是我做的就不想更正之前的報(bào)表,怕有不必要麻煩,老師你說(shuō)按2022年提,但是現(xiàn)在已是2023年了?
您好,23年借以前年度損益調(diào)整-2000貸應(yīng)付賬款-2000
???2000怎么得來(lái)的?什么應(yīng)付賬款?我看這個(gè)答案都懵圈
您好,您的多暫估2000的部分
您好,您暫估的分錄紅字沖回
感謝老師,我只是明白那個(gè)預(yù)估2000的,我問(wèn)后面15000資產(chǎn)一直都沒(méi)有提折舊的,那個(gè)怎么做?
您好,折舊1視同22年入賬或者更正以前年度納稅申報(bào)表
我不想更正以前年度報(bào)表,我選擇視同2022年入賬,現(xiàn)在是2023年3月,那應(yīng)該做賬?
您好,那您補(bǔ)計(jì)提22年折舊,借以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)折舊
2019電子設(shè)備15000元,前面會(huì)計(jì)忘記提,現(xiàn)在是我不想改報(bào)表我放在2023年正常提折舊可以嗎?
您好,那您視同23年入賬計(jì)提折舊?
是的,老師怎么做賬?需要更改報(bào)表嗎?
您好。那您只需要在23年計(jì)提折舊,不調(diào)整以前