您好,那您應(yīng)當紅字沖回多暫估2000,后扣除多暫估數(shù)據(jù)申報匯算清繳

老師好,請問去年有比成本預估了,業(yè)務(wù)發(fā)生在去年,發(fā)票是今年匯算清繳后才拿到,稅務(wù)要求我們調(diào)增了這筆成本,那補交的稅款我該怎么做呢,小企業(yè)會計準則的,要做進利潤分配未分配利潤嗎?
老師好,20年發(fā)生的 暫估忘了沖了,導致20年匯算清繳虛增了成本,暫估分錄和拿到的發(fā)票分錄對沖完后的分錄是 借 庫存商品 3萬 貸 應(yīng)付賬款 3萬 也就是虛增了3萬的成本,我理解是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 那么我在今年調(diào)賬 借 未分配利潤 3萬 貸 庫存商品 3萬 因為20年匯算清繳虧損30萬,那么我現(xiàn)在這樣調(diào)了賬,就相當于虧損了25萬了,不去更正匯繳報表,可以嗎?
親們,2021年做了暫估成本,匯算清繳前拿回一部分發(fā)票,做了調(diào)增交稅,2022年調(diào)賬后發(fā)現(xiàn)本年資產(chǎn)負債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤對不上,要怎么調(diào)才能一致呢?
年底我們利潤總額1000多萬,要繳納200多萬的所得稅,所以暫估了成本,待匯算清繳再調(diào)整。我現(xiàn)在年底做借庫存商品暫估,貸應(yīng)付賬款暫估。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品暫估。這部分純粹就是為了緩交所得稅的,所以也沒發(fā)票我2023年怎么做?
老師,我公司是小規(guī)模的,去年年底暫估成本入庫1萬,今年成本發(fā)票回來了8000,現(xiàn)在準備做年被?因為多預估成本了2000,所以去年的財務(wù)報表未分配利潤少了2000,現(xiàn)在準備做匯算清繳,這個對預估2000,應(yīng)該怎么做?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個月要計提嗎?怎么計算哈
我正在申報一個個人獨資企業(yè)的個人經(jīng)營所得稅,進入個人經(jīng)營所得申報頁面,如圖所示,上面圈著的幾項顯示零。那么我是不是直接點藍色按鈕“提交申報”就可以了?
領(lǐng)導老師,我是去年新來的發(fā)現(xiàn)有2個電子設(shè)備合計15000金額是在2019年購買的一直到現(xiàn)在沒有折舊,這15000電子設(shè)備按正常3年折舊其實已經(jīng)折舊完畢,現(xiàn)在我還沒做匯算清繳,這個15000該怎么做呢。主要是之前的賬不是我做的我不想去改報表,這個15000怎么辦呢?
您好,同學,可以在今年補提折舊,計入以前年度損益調(diào)整科目,影響的是去年的損益
2023年做3月做賬補提折舊:借以前年度損益15000、貸累計折舊15000、對嗎?這樣做不需要改報表吧?那么匯算清繳怎么填表?
然后再 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅?15000*0.25 貸:以前年度損益調(diào)整? ?15000*0.25 相當于少交所得稅了 這筆要算上去
以前年度是虧損不需要交所得稅,2023年做3月做賬補提折舊:借以前年度損益15000、貸累計折舊15000、做完這分錄,我匯算清繳的哪個表需要改?怎么填?那2022年的第四季度財務(wù)報表需要改嗎??
您好,同學。如果可以的話,可以改下2022年12月份的憑證,增加計提折舊部分,也需要改下年度財務(wù)報表,然后就可正常做匯算清繳了
那老師,我把這個折舊放在2023年正常提折舊,你看可以嗎?這樣是不是我就不用改報表了?因為這個電子設(shè)備購買入賬的時間是2019年的,那放在2022年這折舊和放2023年折舊有區(qū)別?我不懂?所以想了解更詳細一些
您好,同學,最好不要這樣,如果實在不想提的話,只要金額不大也是可以的,不過可能會影響匯算清繳表中的計提折舊攤銷表的準確性
老師,這個2019年購入的,其實一直沒有折舊,放在2022折舊和2023年折舊不是一樣嗎?有的什么影響?區(qū)別是什么?歷史都是虧損不用交所得稅,我是不想改報表,那我應(yīng)該怎么做?
您好,您得意思是2019年購入的,2019年-2022年度期間都沒有計提折舊啊? 那就在2023年起開始正常計提折舊
明白了,感謝耐心指導感謝感謝
不客氣,希望我的解答對您有所幫助,祝您工作順心,也請您及時對我的回答做出評價哦,謝謝您!