你好,這個(gè)老師沒辦法確認(rèn)原因了。你要問操作的人才確定。 老師只能估計(jì)是本身沒有真正做研發(fā)
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂?,?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
@郭老師,我剛才咨詢過您,再補(bǔ)充個(gè)問題,就是我們今年公司虧損,如果填兩免三減半了,沒有享受到優(yōu)惠,之后盈利后就不能再享受了,那我還要享受研發(fā)加計(jì)扣除,匯算清繳時(shí),我不選軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表,這個(gè)不行吧?
老師,我們公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用人員工資50000,專利年費(fèi)3205,2024年研發(fā)費(fèi)用發(fā)生53205,匯算清繳表我選100%加計(jì)扣除,扣除數(shù)還是53205,不應(yīng)該是53205*2嗎?國(guó)家這個(gè)百分之百加計(jì)扣除是什么意思?如果我扣的53205我們也沒享受優(yōu)惠啊,就是據(jù)實(shí)扣除了,我不太明白
老師 請(qǐng)問我們的研發(fā)費(fèi)用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
老師 請(qǐng)問我們的研發(fā)費(fèi)用為什么抵減了又加回來 總之沒有享受過優(yōu)惠 這是啥情況
開票項(xiàng)目多怎樣上開票頁面上去
老師,給員工的補(bǔ)償款和工資一樣的計(jì)提方式嗎?
老師,能不能幫我看看預(yù)付賬款這個(gè)差異是咋得來的?第一張圖數(shù)據(jù)是上級(jí)單位給我調(diào)整的,第二張圖是原有的預(yù)付賬款明細(xì)。中間這個(gè)126020.47實(shí)在看不懂咋來的?
該表里的未分配利潤(rùn)的期末余額是怎么算的?
老師國(guó)稅網(wǎng)可以拉公司參保記錄嗎,操作流程發(fā)我下,謝謝
老師,郵寄發(fā)票,發(fā)票配送地址是灰色的,顯示的地址是注冊(cè)地址,不是辦公地址,怎么改
老師好,小規(guī)模公司去年預(yù)交企業(yè)所得稅2000,年底未分配利潤(rùn)為150萬,今年沒有退稅更正了申報(bào)表,成本變少了,那去年的未分配利潤(rùn)按哪個(gè)數(shù)算呢?
老師您好,請(qǐng)問小微企業(yè)主要是企業(yè)所得稅的優(yōu)惠對(duì)嗎?對(duì)增值稅及附加沒有優(yōu)惠嗎?
老師好,發(fā)放中秋福利月餅1000元給員工,這個(gè)分錄怎么做?
一次性年終獎(jiǎng)一年內(nèi)可以申報(bào)兩次嗎