是的,小微企業(yè)主要是企業(yè)所得稅的優(yōu)惠
老師,您好! 請問一下,小微企業(yè),計提所得稅是按優(yōu)惠前計提 還是優(yōu)惠后計提?
請問小微企業(yè)增值稅這塊有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?還是只是企業(yè)所得稅有優(yōu)惠?
老師好,小微企業(yè)所得稅300萬以內(nèi)有優(yōu)惠政策,請問中小微企業(yè)有什么優(yōu)惠政策嗎?謝謝!
老師,加計扣除對增值稅也有優(yōu)惠嗎,不是主要是針對企業(yè)所得稅嗎[呲牙]
老師,請問高新企業(yè)就企業(yè)所得稅有優(yōu)惠政策嗎?增值稅有沒有優(yōu)惠政策?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說,按月來確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務(wù),這種類似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
老師可以說下會計做賬的整個流程嗎?
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)可以作為在建工程嗎?裝修的費(fèi)用,和房屋的成本一起作為在建工程嗎?
老師我可以把自已資料目錄做一個滕迅共享文檔,設(shè)置密碼,自己在手機(jī)隨時可以查可以嗎,安全嗎(會不會被別人盜看?
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
附加稅會有減半優(yōu)惠
請問減半征收的部分不用做營業(yè)外收入吧?就是按照電子稅務(wù)局自動算出的數(shù),計提繳稅
按照電子稅務(wù)局自動算出的數(shù),計提繳稅,可以的,不用做營業(yè)外收入
之前我填錯報稅信息,不是小微,但現(xiàn)在重新更正后又是小微,那么之前因?yàn)樘铄e而沒有附加稅減半的,怎么處理???還是就不用處理了,但確實(shí)是多交稅了
你好,就不用處理了
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!