可視同銷售進(jìn)行處理
?如果賣食品的公司,贈品比如是保鮮盒或者粘貼紙,如果購買的時候做了費用那么作為贈品送給購買食品的人的時候發(fā)票是要開贈品銷售價格還是可以不開?這個涉及到我贈品入賬是否需要重新定價是否要直接做費用一次性銀行支付?如果銀行一次性支付了已經(jīng)做了費用的贈品,那么開發(fā)票的時候贈品是開金額0嗎但是開票系統(tǒng)好像不能開0
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現(xiàn)在收到對方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫存商品進(jìn)項這樣分錄,能不能直接做借銷售費用應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款?
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈送的,但是我現(xiàn)在收到對方開具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫存商品進(jìn)項這樣分錄,能不能直接做借銷售費用應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款?
老師好!我們汽車4S店鋪采購一批電池護(hù)板和窗戶貼膜,準(zhǔn)備顧客買車贈送出去,那入庫時能不能直接做銷售費用進(jìn)項稅貸銀行存款這樣做?如果是老師的話你怎么做更方便后期工作,只是不想做商品入庫和出庫,關(guān)鍵是現(xiàn)在也沒有庫管,
老師 我想問問,如果 一家支付公司 幫助自己的客戶(一家航空公司)做市場推廣,補(bǔ)貼給 航空公司的客戶(乘客)。比如客戶購買一張1000的機(jī)票,支付公司作為第三方補(bǔ)貼50給乘客,乘客只要支付950就獲取這張價值1000的機(jī)票,那么對于第三方支付公司而言 這補(bǔ)貼的50元應(yīng)該怎么記賬?是否需要繳稅?我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證(因為乘客不可能為了補(bǔ)貼給我們開票)我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司,維護(hù)航空公司這家客戶,擴(kuò)大市場份額,我們想航空公司收取的支付手續(xù)費還沒有給出的補(bǔ)貼高,那么這50元是否可以稅前列支呢?
你好老師個體戶經(jīng)營超市付出去的慰問金1000元給員工的會計分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤還是按照未分配利潤來進(jìn)行分紅呢,目前賬上未分配利潤過大
你好,老師,有一張費用專票,票面是227元,實際他報銷179元,在填報增值稅時要怎么操作?
使用權(quán)資產(chǎn)3年,但是當(dāng)時系統(tǒng)錯錄10年,現(xiàn)終止,使用權(quán)資產(chǎn)清理掛賬,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前少計提了折舊,我應(yīng)該如何處理,
請問個體戶查賬征收利潤兩萬需要繳納多少稅
老師你好,請問應(yīng)付賬款,不付款了,怎么平賬,稅務(wù)上有哪些注意的
個體公司開專票。需要繳納什么費用。稅率是多少
老師,您好!有幾個問題請教。 1.天貓店鋪購物金充值滿100送10元,顧客直接用了,確認(rèn)收入是按照100元確認(rèn)還是10元確認(rèn)? 2.天貓店鋪自補(bǔ)15%,訂單150元,實付127.5元,先到賬150元后扣款22.5元無票,這樣的話按照150元確認(rèn)收入22.5確認(rèn)費用,匯算清繳的時候調(diào)增嗎? 3.個稅申報的時候8月份的工資9月份15號前發(fā)放,是9月份報8月份個稅的時候就上報還是10月份報9月份的個稅在上報?
怎么通過賬查看,企業(yè)欠客戶多少發(fā)票,?怎么看供應(yīng)商欠我們多少發(fā)票?
但這個我們目前沒有賣過,第一次購進(jìn)這個產(chǎn)品
沒關(guān)系,購入按庫存商品處理
購入是按庫存商品,主要出庫按什么
出庫就按視同銷售處理了
分錄怎么做,金額怎么寫
借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
那這種的話增值稅企業(yè)所得稅都是視同銷售嗎
是的,你的理解是對的。