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老師企業(yè)清算,幾個(gè)股東想測(cè)算一下到底能分多少錢,庫存做的出售處理,交稅之后還有留抵100多萬,這個(gè)留抵應(yīng)該怎么處理啊

2025-09-22 12:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-22 12:27

您好,這個(gè)留底也是庫存商品嗎?

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快賬用戶3320 追問 2025-09-22 12:29

老師這個(gè)是我們的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵的

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齊紅老師 解答 2025-09-22 12:31

這個(gè)留底是可以退稅的,可以去申請(qǐng)退稅

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快賬用戶3320 追問 2025-09-22 12:36

老師退稅的話怎么做賬務(wù)處理啊,我現(xiàn)在想測(cè)算一下股東都能分多少錢,這個(gè)退回來的稅加到利潤里嗎,分配的時(shí)候不是有20%的分紅嗎這個(gè)留抵需要交稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-22 12:37

這個(gè)是你前面多交的稅,不需要再交稅了

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快賬用戶3320 追問 2025-09-22 12:45

好的老師,也就是說我現(xiàn)在就按賬面利潤進(jìn)行分配,計(jì)算一下分紅應(yīng)該交的個(gè)稅就行了,將來稅退回來再給他們分錢就可以了不用考慮稅的問題了

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齊紅老師 解答 2025-09-22 12:47

是的,是的,就是這樣的

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快賬用戶3320 追問 2025-09-22 12:49

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-22 12:50

不客氣,很高興為你服務(wù)

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同學(xué)你好 這個(gè)沒有辦法少交
2022-05-31
您好 是的,理解是正確的,只是對(duì)7.5萬有5年的限制。
2021-07-29
你好,這個(gè)有留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額100 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發(fā)工資做貸其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
首先第一個(gè)問題就是說你小規(guī)模納稅人,如果說你連續(xù)累計(jì)12個(gè)月開的那個(gè)銷售額超過了500萬,會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅。
2021-11-15
你還有進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)相互抵減了,2你需要結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)一起看
2021-03-03
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