您好,這個(gè)留底也是庫存商品嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯樱栽斐蛇@樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒有放下來,現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
老師您好!我們是一般納稅人,一月份收到留底稅額12萬多,這筆會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 12萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)12萬。月底得轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 問題1:未交增值稅余額在貸方我們欠稅了嗎?最后還是得交上去是嗎?不知道我的理解對(duì)不對(duì)? 問題2:如果錯(cuò)的話應(yīng)該怎么處理? 問題3:如果企業(yè)不申請(qǐng)留抵退稅稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)給退稅嗎?3個(gè)問題先謝謝老師您的耐心解答
想請(qǐng)教一下關(guān)于 銷售服務(wù) 無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算,已經(jīng)現(xiàn)在針對(duì)小微企業(yè)的納稅人有什么關(guān)聯(lián),還有就是關(guān)于發(fā)票我上個(gè)月開出太多,沒有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月我全部紅沖發(fā)票關(guān)于留底抵稅是怎么樣一個(gè)處理方式呢,已經(jīng)關(guān)于個(gè)體戶開票量開超500萬會(huì)被強(qiáng)制升為一般納稅人?
老師上午好,工作中遇到了一個(gè)問題想咨詢一下老師,我們公司打算股權(quán)轉(zhuǎn)讓,持股的是有限公司實(shí)收資本49萬占公司49%的份額,現(xiàn)在打算將這個(gè)49%的股份轉(zhuǎn)到我們新成立的另一家合伙企業(yè)去,打算今后用這個(gè)合伙企業(yè)做主體公司的LP.主體公司還有139萬的未分配利潤,這個(gè)是怎么個(gè)轉(zhuǎn)法交的稅更少,多少錢轉(zhuǎn)合理?
老師,處理固定資產(chǎn),怎么開票出去?
老師好!一般納稅人的增值稅稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,我在電子稅務(wù)局進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及核算軟件備案,但我發(fā)現(xiàn)我們公司的基礎(chǔ)信息上登記的適用會(huì)計(jì)制度是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,而備案的財(cái)務(wù)軟件上適用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)有影響???
老師,我的增值稅余額在貸方,應(yīng)該是免交的,季度末我要怎么做會(huì)計(jì)分錄把他沖平
2026年實(shí)繳注冊(cè)資本,有什么新政策?
你好,財(cái)務(wù)軟件,主營業(yè)務(wù)收入是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)里
借方銀行存款840.14 貸方主營業(yè)務(wù)收入743.87 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅96.65,這個(gè)現(xiàn)金流量表怎么做
上月收到租金,已做賬務(wù)處理并申報(bào)了稅金,現(xiàn)在本月補(bǔ)開了租金發(fā)票給對(duì)方,那電子稅務(wù)局上面怎么申報(bào)才不會(huì)重復(fù)申報(bào)呢?上月已經(jīng)申報(bào)并繳納了稅金。
會(huì)員卡 充值1000 贈(zèng)送200 實(shí)際消費(fèi)1300 怎么做賬務(wù)處理
老師,4月份繳納增值稅了,為什么借方還是13000呢,怎樣做分錄把他平衡
老師這個(gè)是我們的進(jìn)項(xiàng)稅沒抵的
這個(gè)留底是可以退稅的,可以去申請(qǐng)退稅
老師退稅的話怎么做賬務(wù)處理啊,我現(xiàn)在想測(cè)算一下股東都能分多少錢,這個(gè)退回來的稅加到利潤里嗎,分配的時(shí)候不是有20%的分紅嗎這個(gè)留抵需要交稅嗎
這個(gè)是你前面多交的稅,不需要再交稅了
好的老師,也就是說我現(xiàn)在就按賬面利潤進(jìn)行分配,計(jì)算一下分紅應(yīng)該交的個(gè)稅就行了,將來稅退回來再給他們分錢就可以了不用考慮稅的問題了
是的,是的,就是這樣的
好的謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)