首先第一個(gè)問題就是說你小規(guī)模納稅人,如果說你連續(xù)累計(jì)12個(gè)月開的那個(gè)銷售額超過了500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅。
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
想請(qǐng)教一下關(guān)于 銷售服務(wù) 無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算,已經(jīng)現(xiàn)在針對(duì)小微企業(yè)的納稅人有什么關(guān)聯(lián),還有就是關(guān)于發(fā)票我上個(gè)月開出太多,沒有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月我全部紅沖發(fā)票關(guān)于留底抵稅是怎么樣一個(gè)處理方式呢,已經(jīng)關(guān)于個(gè)體戶開票量開超500萬(wàn)會(huì)被強(qiáng)制升為一般納稅人?
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務(wù)UK系統(tǒng)開銷項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年5月發(fā)生如下購(gòu)銷業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為23萬(wàn)元和3.68萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)(取得增值稅專用發(fā)票)3萬(wàn)元;(2)購(gòu)進(jìn)鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為8萬(wàn)元和1.28萬(wàn)元;(3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購(gòu)發(fā)票上注明的價(jià)款為44萬(wàn)元;(4)銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并已辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向購(gòu)買方開具的專用發(fā)票上注明不含稅銷售額42萬(wàn)元;(5)銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額33.9萬(wàn)元;(6)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬(wàn)元(即上個(gè)月未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,可在本月繼續(xù)抵扣)。已知:企業(yè)取得的發(fā)票均符合規(guī)定,并已在當(dāng)月認(rèn)證;銷售貨物適用的增值稅稅率為13%;交通運(yùn)輸服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為9%,結(jié)果保留兩位小數(shù)?!疽蟆坑?jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額和期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
場(chǎng)一、單項(xiàng)選擇題1.消費(fèi)型增值稅的特征包括()。A當(dāng)期購(gòu)入固定資產(chǎn)價(jià)款一次全部扣除B.法定增值額大于理論增值額C.直接以增值額作為計(jì)稅依據(jù)D.法定增值額等于理論增值額2.下列有關(guān)增值稅應(yīng)稅服務(wù)的表述,不正確的是()。A納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等收入,按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅B.納稅人提供運(yùn)輸工具艙位承包業(yè)務(wù),按照“交通運(yùn)輸服務(wù)”繳納增值稅C.融資性售后回租服務(wù),按照“貸款服務(wù)"繳納增值稅D.賓館提供會(huì)議場(chǎng)地及配套服務(wù)的活動(dòng),按照“不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)”繳納增值稅3.下列行為中,屬于視同銷售行為征收增值稅的是()。A.企業(yè)將購(gòu)進(jìn)的白酒作為福利發(fā)放給職工B.企業(yè)將上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材用于建造職工浴室C.企業(yè)將委托加工的貨物贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)D企業(yè)將自產(chǎn)貨物用于換取生產(chǎn)資料4.按現(xiàn)行增值稅有關(guān)規(guī)定,下列關(guān)于增值稅計(jì)稅依據(jù)的表述,正確的是()。A.以舊換新方式銷售彩電,以新彩電售價(jià)扣除舊彩電作價(jià)后的余額作為計(jì)稅依據(jù)B折扣銷售方式,以在同一張發(fā)票金額欄上注明的銷售額扣除折扣額后的余額作為計(jì)稅依據(jù)C.還本銷售方式,以售價(jià)扣除還本支出
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
扣除的話,你要享受差額計(jì)稅才可以扣除,就比方說你銷售購(gòu)買的那個(gè)不動(dòng)產(chǎn),你是用你的銷售價(jià)格減去之前的購(gòu)買的差額來確定銷售額。
如果說你上一個(gè)月開了很多的小小沒有進(jìn)項(xiàng),你上一個(gè)月就會(huì)交很多的增值稅,那你這一個(gè)月全部沖紅的話,你之前交的增值稅可以去退,也可以是留到以后抵扣。
那關(guān)于銷項(xiàng)發(fā)票紅沖呢
最后一個(gè)回復(fù)就是關(guān)于紅沖的問題。
對(duì)的,就是關(guān)于銷項(xiàng)發(fā)票上個(gè)月開出去太多,導(dǎo)致稅款過大,然后想著下個(gè)月紅沖形成留底稅款,然后等著下個(gè)月扣稅,然后其中附加稅因?yàn)槌^了10萬(wàn),那我下個(gè)月紅沖,是不是增值稅及它的滯納金都可以抵扣,但是附加稅和它的滯納金都不可以抵扣,就是留底抵扣這個(gè)問題
這個(gè)你之前交過的稅是可以抵那個(gè)增值稅附加稅的,但是滯納金通常抵不了。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。