是,二季度又低于300萬(wàn)了,就按5%
老師,如果季度應(yīng)納稅所得額是450萬(wàn),那應(yīng)交所得稅是分段計(jì)稅嗎?就是300萬(wàn)按照5%交,150萬(wàn)按照25%交,還是直接450萬(wàn)按照25%交呢?
老師我第一個(gè)季度應(yīng)納稅所得額沒(méi)超過(guò)300萬(wàn),第二個(gè)季度累計(jì)達(dá)到了500萬(wàn),那我前面預(yù)交的300萬(wàn)是不是要按照25%補(bǔ)交。
老師,請(qǐng)問(wèn)前三季度利潤(rùn)沒(méi)超300萬(wàn),所得稅按5%計(jì)算交納,第四季度超300了,是不是按全年利潤(rùn)乘25%減己交所得稅?
1,小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300部分,按照5%納稅,那么超過(guò)300萬(wàn)呢,是按全額所得額納稅嗎,比如400萬(wàn),400*20%=80萬(wàn),對(duì)嗎? 2,這個(gè)優(yōu)惠政策季度怎么享有呢,老師講第一季度符合優(yōu)惠享受,第二季度不符合又不享受,這個(gè)能舉個(gè)例子嗎,不太明白
老師,企業(yè)所得如果在1季度利潤(rùn)超了300萬(wàn),按25%繳企業(yè)所得稅,234季度虧損,年度利潤(rùn)不足300萬(wàn)了,匯算清繳時(shí)是按25%,還是5%?
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,老板月初借了采購(gòu)款,現(xiàn)在采購(gòu)拿回來(lái)普通發(fā)票,分別怎么做賬?
建筑公司開(kāi)票金額大于收款金額,是對(duì)方單位扣款原因?qū)е碌?,建筑公司?yīng)要求對(duì)方單位出具什么資料我單位入賬?
股東向公司借款,轉(zhuǎn)款怎么填寫(xiě)?有沒(méi)有期限,怎么處理合適?
老師 6月季度報(bào)的時(shí)候 上傳的資產(chǎn)負(fù)債表是按不重分類來(lái)申報(bào) 比如有留底的增值稅600 之前的軟件不重分類 這600就是在資產(chǎn)負(fù)債表右邊負(fù)債的應(yīng)交稅費(fèi)-600 現(xiàn)在新?lián)Q了個(gè)做賬軟件 賬套導(dǎo)過(guò)去之后 生成的報(bào)表 這600 跑在了資產(chǎn)這里 默認(rèn)成了 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 老師 請(qǐng)問(wèn)10月季度報(bào)的時(shí)候 我按新軟件去生成報(bào)表的期初數(shù)不就和2季度的期末不一樣了嗎 這關(guān)系嗎
郭老師,我們之前付款的一些公司,比如電信的,那些后面沒(méi)開(kāi)票,后面也不開(kāi)了,款公戶出了,我要怎么平賬,
老師,個(gè)人獨(dú)自企業(yè)法人轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)企業(yè)后公司類型要變成什么
國(guó)際收支網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)是怎么回事?這個(gè)主要是做什么的
總公司與甲方簽訂合同,但授權(quán)給分公司施工。那分公司要開(kāi)農(nóng)民工專戶是以總公司刻章還是分公司?
老師請(qǐng)問(wèn)企業(yè)應(yīng)納稅所得額比如一季度超過(guò)300萬(wàn),按25%交稅,那二季度又低于300萬(wàn)了,就按5%嗎
老師您好,冷卻塔清洗預(yù)膜保養(yǎng),開(kāi)票品目是屬于哪一類的?還有開(kāi)票備注需要填寫(xiě)項(xiàng)目地址、名稱嗎?
那相對(duì)應(yīng)的一季度就不可享受六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策,二季度可以。是這樣嗎老師
是的,你的理解是對(duì)的。
好的謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!