是,前面預交的300萬 要按照25%補交。
第四季度應納稅所得額超過300萬元了,前三季度按小型微利企業(yè)報的。所得稅是不是要補交?
老師好,我計提第四季度所得稅,按累計利潤總額2000萬乘以25%=500萬,我第一,二三季度共繳納所得稅300萬,我現(xiàn)在計提第四季度所得稅是不是要減去繳納一到三季度所得稅500—300=200萬元。是這樣計提嗎?
企業(yè)前兩個季度符合小型微利條件,第三個季度應納稅所得額累計超300萬了,那之前享受的稅收優(yōu)惠是不是全得不過來都按25%繳納所得稅哇
老師,我有個疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個月的時候達到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內(nèi)應納稅所得額達到300萬以上的時候應該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達清楚沒有呢
老師我第一個季度應納稅所得額沒超過300萬,第二個季度累計達到了500萬,那我前面預交的300萬是不是要按照25%補交。
稅局讓改水資源稅的基數(shù),最后多的稅退回來了,憑證的流量是稅費返還嗎
請教老師,因24年末其他應付款貸方余額負數(shù)而被稅務要求重分類后,原享受的小微企業(yè)所得優(yōu)惠的20%稅金要補回來,那么,更正報表要更正哪些?還是只要更正24年度所得稅申報表進行補稅嗎?謝謝
老師好,現(xiàn)在還有17點稅的發(fā)票嗎
老師,如何把費用科目的明細項調(diào)整為收付實現(xiàn)制的報表,就是按照資金支付的口徑,統(tǒng)計一下費用科目實際支付的金額
老師,公司有拖拉機15臺,收割機20臺,購買保險費9萬,請問計入管理費用/保險費可以嗎?
小型企業(yè),公司經(jīng)營困難,沒有按時發(fā)放員工工資?,F(xiàn)在6 月份,3至5月工資未發(fā),但個稅已申報3至5月,員工實際未收到工資。是否可以按發(fā)放數(shù)據(jù)來報個稅,未發(fā)就申報0
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,進項大于銷項時,科目用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我是結(jié)轉(zhuǎn)都放在轉(zhuǎn)出未交,然后轉(zhuǎn)出未交再到未交,這樣對嗎
老師,工業(yè)企業(yè),銷售產(chǎn)品的運費是計入應付賬款還是其他應付款
請問:甲養(yǎng)老院,以乙公司中標的。甲養(yǎng)老院有兩個業(yè)務,一,是吃國家補助老人,二,收社會人員自費的。乙公司想把社會人員的收入,開支做到自己公司可以嗎?
去年收到醫(yī)保局結(jié)算1萬元,去年沒有掛醫(yī)保局的應收賬款,收到1萬元直接做銀行存款+主營業(yè)務收入,今年開始重新掛醫(yī)保局的賬,請問去年的賬怎么調(diào)整做分錄