借:其他應收款 貸:銀行存款 借:成本費用科目 貸:其他應收款
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在采購人員采購了一批原材料,但是收到的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票。這個要怎么處理?
之前采購的材料原來是不開具發(fā)票的,但是現(xiàn)在又補開了之前的發(fā)票?,F(xiàn)在我收到發(fā)票了我怎么做賬?(我們是小規(guī)模納稅人)
8月底現(xiàn)付采購了一批原材料,9月初收到增值稅普通發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人。請問發(fā)票可以直接附在8月的記賬憑證后面嗎?還是要在9月做分錄?
老師您好,我們上個月是小規(guī)模納稅人,采購了一部分辦公用品,做預防,未收到發(fā)票,這個月便為一般納稅人了,收到了采購發(fā)票,是專票,能抵扣嗎?
老師你好,公司是小規(guī)模做洗浴服務行業(yè)的,采購借支錢,過了幾天東西買回來了,我之前做的是借:其他應收款 貸:銀行存款,現(xiàn)在怎么沖回,用什么科目
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,老板月初借了采購款,現(xiàn)在采購拿回來普通發(fā)票,分別怎么做賬?
建筑公司開票金額大于收款金額,是對方單位扣款原因?qū)е碌模ㄖ緫髮Ψ絾挝怀鼍呤裁促Y料我單位入賬?
股東向公司借款,轉(zhuǎn)款怎么填寫?有沒有期限,怎么處理合適?
老師 6月季度報的時候 上傳的資產(chǎn)負債表是按不重分類來申報 比如有留底的增值稅600 之前的軟件不重分類 這600就是在資產(chǎn)負債表右邊負債的應交稅費-600 現(xiàn)在新?lián)Q了個做賬軟件 賬套導過去之后 生成的報表 這600 跑在了資產(chǎn)這里 默認成了 其他非流動資產(chǎn) 老師 請問10月季度報的時候 我按新軟件去生成報表的期初數(shù)不就和2季度的期末不一樣了嗎 這關(guān)系嗎
郭老師,我們之前付款的一些公司,比如電信的,那些后面沒開票,后面也不開了,款公戶出了,我要怎么平賬,
老師,個人獨自企業(yè)法人轉(zhuǎn)讓給另一個企業(yè)后公司類型要變成什么
國際收支網(wǎng)上申報平臺是怎么回事?這個主要是做什么的
總公司與甲方簽訂合同,但授權(quán)給分公司施工。那分公司要開農(nóng)民工專戶是以總公司刻章還是分公司?
老師請問企業(yè)應納稅所得額比如一季度超過300萬,按25%交稅,那二季度又低于300萬了,就按5%嗎
老師您好,冷卻塔清洗預膜保養(yǎng),開票品目是屬于哪一類的?還有開票備注需要填寫項目地址、名稱嗎?
好的 謝謝!老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。