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一月開(kāi)了15萬(wàn)發(fā)票,已報(bào)稅,9月作廢,重新開(kāi)了12萬(wàn),那9月報(bào)稅該怎么填寫(xiě)了。多交了稅

2025-09-17 11:16
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-17 11:17

9月填報(bào)銷售金額-3萬(wàn)就行

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快賬用戶2442 追問(wèn) 2025-09-17 11:18

那會(huì)不會(huì)出現(xiàn)退增值稅了

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:18

可以申請(qǐng)退稅的哈

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你好,同學(xué) 12月份申報(bào),本期的收入減去這部分紅沖的,差額申報(bào)
2023-12-22
同學(xué)您好,是的,之前預(yù)交的里面還有余額的吧,現(xiàn)在就在抵減發(fā)生額里面填寫(xiě),然后再主表的預(yù)繳稅款里面體現(xiàn)
2020-10-11
你好;? ? ?你這個(gè)成本大于了收入 ;? 你 之前開(kāi)票怎么做分錄的 ;這樣才好判斷的??
2023-02-15
同學(xué),你好 按照6%來(lái)申報(bào)
2022-06-02
本月仍然要申報(bào)這68萬(wàn)的增值稅,然后申報(bào)完后,再開(kāi)具紅字發(fā)票,到次月申報(bào)時(shí),填寫(xiě)負(fù)數(shù)金額了。
2019-10-10
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