9月填報(bào)銷售金額-3萬(wàn)就行
老師9月份開(kāi)錯(cuò)一張專票忘了作廢了,導(dǎo)致10月報(bào)稅時(shí)多交了一萬(wàn)多的稅款,如果10月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,但沒(méi)有銷售商品,那這一萬(wàn)多的稅款可以抵扣下一年的銷項(xiàng)稅嗎
老師,一般人公司,上個(gè)月有一張發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月要紅沖重新開(kāi),那現(xiàn)在報(bào)上個(gè)月的稅,報(bào)表怎么填寫(xiě)?(比如應(yīng)該是9%稅率的開(kāi)成6%的了)
8月開(kāi)了12萬(wàn)發(fā)票,做了分錄,借:銀行存款12萬(wàn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入104400 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額15600, 9月已經(jīng)抵扣了,客戶發(fā)生退貨,又沖紅,又重新開(kāi)了正確金額的貨,該怎么做分錄?增值稅申報(bào)該如何填列這一筆業(yè)務(wù)
老師,我去年12月份開(kāi)了發(fā)票收入12萬(wàn),因此暫估了15萬(wàn)的成本。然后跨年一月給作廢了重開(kāi)了,請(qǐng)問(wèn)今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開(kāi)具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來(lái)填寫(xiě),是12還是0,成本是15還是0.
老師好,小規(guī)模納稅人本月開(kāi)票開(kāi)了15萬(wàn),7月和8月都是開(kāi)了9萬(wàn),增值稅是季度申報(bào)的,應(yīng)該交多少增值稅?
老板自己的車(chē),拿給公司用,產(chǎn)生的修理費(fèi)可以報(bào)賬嗎
下午好老師請(qǐng)問(wèn)下,小微企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
老師,我們多交的增值,不辦理退稅,但是增值稅由余額借方,那么我們會(huì)計(jì)分錄怎么平呢?
老師你好,公司是沒(méi)有底薪,按提成發(fā)工資。如果7月份沒(méi)有業(yè)績(jī),沒(méi)有發(fā)工資,那個(gè)稅還用申報(bào)嗎
無(wú)票支出保險(xiǎn)費(fèi) 員工墊款了 從公戶給她轉(zhuǎn) 250 元 用別的發(fā)票沖可以嗎 發(fā)票是其他單位的發(fā)票 還不是我們的發(fā)票
個(gè)人把自己名下的加油站承包給別人使用,應(yīng)該上哪些稅
老師:我想問(wèn)問(wèn),公司收到保險(xiǎn)發(fā)票時(shí),我借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 過(guò)了三個(gè)月,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方并未沖紅,退回銀行款,我怎么入賬?我再過(guò)2個(gè)月收到紅字發(fā)票,又該怎么入賬呢?。òl(fā)票是普票,開(kāi)錯(cuò)了,不需要做紅字處理嗎?)發(fā)票金額與銀行實(shí)際支付的金額會(huì)有800元差異,這筆差異又如何入賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,液壓油開(kāi)票的時(shí)候選擇哪一類
你好,請(qǐng)教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做項(xiàng)目,現(xiàn)在B說(shuō)項(xiàng)目都虧了,我們要去查賬,這個(gè)要怎么查呀?有什么思路嗎?A沒(méi)有具體的賬,可能有部分資料而已。謝謝
老師好,如何批量把單元格里面的逗號(hào)換成 換行符?
那會(huì)不會(huì)出現(xiàn)退增值稅了
可以申請(qǐng)退稅的哈