您好 一萬多的稅款可以抵扣下一年的銷項(xiàng)稅
一般納稅人的商貿(mào)企業(yè),202O年9月開出一魂銷售發(fā)票七萬,但進(jìn)項(xiàng)票沒有取得,如果10月以后取得了,還能抵扣的嗎?如果取得的當(dāng)月無開票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師9月份開錯(cuò)一張專票忘了作廢了,導(dǎo)致10月報(bào)稅時(shí)多交了一萬多的稅款,如果10月開具負(fù)數(shù)發(fā)票,但沒有銷售商品,那這一萬多的稅款可以抵扣下一年的銷項(xiàng)稅嗎
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600,開錯(cuò)的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師 請(qǐng)問我2月份開了10萬的發(fā)票 又紅沖了1月的一張一萬多的負(fù)數(shù)發(fā)票 沒有重新開具 但我報(bào)稅的時(shí)候 增值稅自動(dòng)對(duì)應(yīng)10萬的增值稅 那個(gè)負(fù)數(shù)的增值稅填哪里
老師,我一月份領(lǐng)了稅盤,總計(jì)開了一張2500的發(fā)票和一張1500的發(fā)票,然后到稅務(wù)局代開了一張82000的專用發(fā)票,付了800多的稅票錢,我現(xiàn)在申報(bào),應(yīng)征銷售額必須填上82000,然后申報(bào)還要交1699的稅額了,我一般一個(gè)月才銷售2萬多的銷售額,個(gè)體工商戶戶不是一個(gè)月10萬以下免稅嗎,怎么還要交這么多?
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
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老師好,請(qǐng)問公司買的綠植樹和盆栽開票來記哪個(gè)科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤(rùn)要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財(cái)務(wù)費(fèi)用以前調(diào)增過,24年的時(shí)候沖了一筆,24年匯算的時(shí)候需要調(diào)減嗎?
個(gè)人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師我有一個(gè)地方不太明白,我在10月初報(bào)9月稅后繳納了5萬的銷項(xiàng)稅,然后10月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票稅額1萬元,那9月交的增值稅是5萬還是4玩萬呢
9月交的增值稅是5萬 10月負(fù)數(shù)后 實(shí)際就是承擔(dān)了4萬
我們這邊繳納增值稅夠5萬有企業(yè)可以搖號(hào),那我如果本年只交了5萬銷項(xiàng)稅,但是開負(fù)數(shù)發(fā)票后,還算交了5萬的銷項(xiàng)稅稅款嗎
開負(fù)數(shù)發(fā)票后,還算交了5萬的銷項(xiàng)稅稅款 因?yàn)橐蝗f后期抵減 不退回單位
感謝老師耐心解答我會(huì)給您五星好評(píng)
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問 謝謝您