您好,通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支來(lái)調(diào)平就可以
老師你好,我們?cè)鲋刀愐话慵{稅人,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),但不想零申報(bào)。怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?我看百度是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 那我交錢(qián)的時(shí)候咋做分錄呢?如果是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:銀行存款 那等于是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅借貸平了,那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅借方一直大于貸方,年末怎么處理?
老師月末計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄?借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 代 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎? 老師不理解這個(gè)會(huì)計(jì)分錄 !那這樣的話借方應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有借方余額啊什么時(shí)候把它銷(xiāo)了,還是一直留著為什么?
老師,您好,我想把應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目余額沖平怎么做分錄呢,現(xiàn)在是借方余額
老師,增值稅退稅(稅務(wù)誤收),我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),然后就會(huì)不平啊。就會(huì)有個(gè)貸方余額啊,那怎么弄平呢?
老師我想問(wèn)一下,我們科目,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額遞減和增值稅檢查調(diào)整科目借方有余額怎么結(jié)賬平,怎么做分錄,
老師,你好,請(qǐng)教下,個(gè)體工商戶不是月收入10萬(wàn),季度30萬(wàn),免稅嗎,要怎么核定呢
老師出口退稅,茶葉茶青是免稅的出口也是免稅的為什么會(huì)有退稅呢?這個(gè)要填投入產(chǎn)出表
A公司是一家一般納稅人企業(yè),因政策變更企業(yè)所在地劃為保稅區(qū),為了便于管理,A公司決定將所有貨物歸于非保稅貨物,如果非保稅貨物出口了,怎么處理???
25年報(bào)紙訂閱費(fèi)用,但是發(fā)票開(kāi)具日期是24年,那應(yīng)該屬于哪年的費(fèi)用呢
老師好,公司出差的所有住宿和餐費(fèi)專(zhuān)票都可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)公司出售股權(quán),繳納印花稅是按照什么金額繳納呢?
社保能先申報(bào),減員了,再扣社保費(fèi)的不
老師:您好,甲方把我們的工程款質(zhì)保金抵房給我們,甲方把質(zhì)保金直接付給地產(chǎn)公司,然后地產(chǎn)公司開(kāi)房子發(fā)票給我,,這個(gè)房子是毛坯的,我能入固定資產(chǎn)嗎?入了話啥時(shí)候計(jì)提折舊呢?
其他應(yīng)付款一般掛的是 客戶還是供應(yīng)商?
員工宿舍的暖氣費(fèi)、房租、物業(yè)費(fèi)是不是記入福利費(fèi)中