一般來說,單純的茶葉茶青如果是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)自銷,出口是免稅且不退稅的。但如果涉及到外購茶青再加工出口等情況,就可能會有退稅。 對于外貿(mào)企業(yè)而言,如果其收購的茶青是從一般納稅人處取得增值稅專用發(fā)票,那么購進時支付的進項稅額可以用于退稅計算。雖然茶青出口可能是免稅的,但企業(yè)在國內(nèi)采購環(huán)節(jié)繳納了增值稅,符合一定條件下可以退還這部分已繳納的稅款,這就是為什么會有退稅的情況。
請問老師,我們公司有出口業(yè)務,之前的會計計算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷應交增值稅的部分就會形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷項稅嗎
老師你好,請問一下關(guān)于生產(chǎn)出口企業(yè)免抵退稅的問題,出口不是零稅率嗎?那為什么計算當前免抵退稅額時要減去出口貨物的稅額呢
請問老師,免稅進料,是免稅的,出口也不涉及退稅。圖片為什么減325呢?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報一筆退稅要轉(zhuǎn)出進項稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報出口退稅明細表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
免抵退出口免稅收入的進項轉(zhuǎn)出填哪里?希望是有出口退稅經(jīng)驗的老師
成立的商會協(xié)會,怎么做賬?跟平時的公司有什么不同?
老師,我們不是銀行和金融機構(gòu) 只是公司與公司之間的臨時借款,對方給我們轉(zhuǎn)了一筆2萬的利息 這種需要計提增值稅嗎?
電子稅務局怎么申請退以前屬期繳錯的印花稅
老師 您好 酒店9月份付60萬9月 10月 11月房租,只支付了48萬 還差12萬10月份支付 會計分錄怎么寫 分攤怎么寫
24年做了12萬的未開票收入 并且已經(jīng)交了增值稅 現(xiàn)在把這個18228和16000算成未開票收入 還可以沖銷85772的收入,這家是一般納稅人,會計告訴我這句話,這句話是什么意思
老師,教培機構(gòu)新項目發(fā)生了招生成本,歸集在工程施工科目,最后沒有招到學生,只能轉(zhuǎn)為費用嗎?
怎么確認開給對方的專票對方是否已經(jīng)勾選抵扣?因為需要作廢沖紅
老師,請問做電商的有個國際站,客戶線上支付貨款,那需要報關(guān)出口是不是跟正常貨物報關(guān)出口是一樣的呢
@郭老師,請郭老師回答下問題?,F(xiàn)金比賬面少1000,查不到少的原因該怎么做賬?
老師,想問下醫(yī)療行業(yè):供應商那購買試劑1000元,不含運費,運費我們支付100元,那我貨物收到了,我是直接按照1100元入賬?還是按照1000元入賬,然后運費單獨做成本。因為此試劑是需要冷鏈儲存的