借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
按月分攤 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
我司10月26日收到了廣告費發(fā)票倆張,分別為9萬和7萬,一共16萬元。11月份未付款,我11月份怎么樣做會計分錄呢?
店鋪裝修費一期9月份支付10萬,10月份支付二期15萬,11月份支付三期5萬, 這個該怎么攤銷?具體怎么做會計分錄了
店鋪裝修款一共35萬,已經(jīng)分批次付了7月10萬、8月10萬、9月10萬, 截止目前11月份還有5萬未付,這個應(yīng)該怎么做分錄了? 什么時候可以按月攤銷呢
老師,請問我們采購100個垃圾分類亭總金額190萬,8月份只支付預(yù)付款40萬,9月5號才驗收,12月份支付尾款。那我8月份付的40萬可不可以先入“預(yù)付賬款”科目里去呀?等到9月5號驗收了再轉(zhuǎn)“公共基礎(chǔ)上設(shè)施”哦?9月份轉(zhuǎn)公共基礎(chǔ)設(shè)施摘要怎么寫好呢?
我想問一下就是一個店兩個人投資,但是投資比列不知道差錢就補進去,兩個人投資額度不一樣,收到一些定金一些尾款,其中一個人拿這些定金尾款去填店里裝修費用以及打款,怎么才能算清兩個人其中一個該補多少錢
老師,我新增一個管理費用的科目的時候,把他的余額登記在貸方了,所以導(dǎo)致在查這個科目的余額表的時候他是沒有發(fā)生額,只有在利潤表體現(xiàn),就是管理費用的科目余額表跟利潤表不一致,差的就是新增科目的這個數(shù),現(xiàn)在7.8月份的賬已經(jīng)結(jié)了,現(xiàn)在如何把這個科目的余額轉(zhuǎn)到另一個新增的管理科目里去
老師,我們賣手機,打算清庫存,售價低于成本價銷售怎么做賬務(wù)處理
委托報關(guān)協(xié)議是不是要電子口岸卡登陸才可以
實務(wù)中是不是避免用以前年度損益調(diào)整
郭老師,客戶還有20萬貨款收不回來,我要怎么做比較能減少損失
老師可以認證的進項稅大于稅局認可的進項稅,差額怎么做賬呢
請問公司蓋廠房買的建筑材料怎么做分錄,地皮不是公司的要交房產(chǎn)稅嗎
簽訂勞務(wù)合同申報個稅按照工資薪金申報,還是按照勞務(wù)報酬所得申報
股東繳納實收資本怎么備注,老師
支付了48萬 剩下的12萬 掛哪里?
支付做分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款