你好;? 多收了。 你做 借應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸銀行存款 ;? 你到時退稅回來做 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 去 。你不應(yīng)該直接做銷項(xiàng)稅去 。繳納做借方哦?
老師 這算是免稅收入嗎? 開出這個發(fā)票做收銷售收入的時候,我們是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,后面轉(zhuǎn)入未交增值稅。 但是交稅的時候發(fā)現(xiàn)這個是免稅收入,然后未交增值稅就一直掛賬,應(yīng)該怎么平呢?
老師,增值稅退稅(稅務(wù)誤收),我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),然后就會不平啊。就會有個貸方余額啊,那怎么弄平呢?
銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額不是銷售貨物的賣方要交的增值稅嗎?為什么在初級會計(jì)實(shí)務(wù)里面應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理在取得應(yīng)收賬款時,貸方的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增增值稅是買方交的,然后算在應(yīng)收賬款里面再收回來呢?我不太懂了,這個銷項(xiàng)稅額到底是誰交?為什么應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅的銷項(xiàng)稅額在貸方??!
老師,沒看懂您最后的分錄,我給您截圖我目前賬上的余額了,我把進(jìn)賬稅和銷項(xiàng)稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26,然后再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅43310.26,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26,這樣應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅還有余額43310.26,等稅務(wù)退了錢,就借銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,那最終應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會都有余額了
您好,老師,我想問一下,留底退稅借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅留抵稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),收到是借:銀行存款,貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,那請問進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不就是賬不平了?
老師您好,個體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? ?