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老師,增值稅退稅(稅務(wù)誤收),我計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),然后就會不平啊。就會有個貸方余額啊,那怎么弄平呢?

2021-12-02 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-02 14:28

你好;? 多收了。 你做 借應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸銀行存款 ;? 你到時退稅回來做 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 去 。你不應(yīng)該直接做銷項稅去 。繳納做借方哦?

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快賬用戶7106 追問 2021-12-02 14:42

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:47

沒事的; 希望能幫到你? ?

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你好;? 多收了。 你做 借應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸銀行存款 ;? 你到時退稅回來做 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 去 。你不應(yīng)該直接做銷項稅去 。繳納做借方哦?
2021-12-02
你好,同學,你要看一下帳,為什么要掛在應(yīng)交增值稅銷項稅借方
2021-03-25
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-02
同學你好,早上好,? 有余額是正確的, 不用單獨把他們結(jié)平, 只要能保證 ,【應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 】這個2級科目是正確的,就行。
2025-02-04
你好,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,著重理解含稅金額,不含稅進的的實際意義,例如你你買了一個鉛筆花了113元,對方給你開了專票,應(yīng)該是不含稅金額100,增值稅進項13 你做賬100計入庫存商品,進項稅記13
2022-07-25
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