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老師,增值稅退稅(稅務(wù)誤收),我計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),然后就會不平啊。就會有個貸方余額啊,那怎么弄平呢?

2021-12-02 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 14:28

你好;? 多收了。 你做 借應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸銀行存款 ;? 你到時退稅回來做 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 去 。你不應(yīng)該直接做銷項(xiàng)稅去 。繳納做借方哦?

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快賬用戶7106 追問 2021-12-02 14:42

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:47

沒事的; 希望能幫到你? ?

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你好;? 多收了。 你做 借應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅- 已交稅金 貸銀行存款 ;? 你到時退稅回來做 借銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 去 。你不應(yīng)該直接做銷項(xiàng)稅去 。繳納做借方哦?
2021-12-02
你好,同學(xué),你要看一下帳,為什么要掛在應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅借方
2021-03-25
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-12-02
同學(xué)你好,早上好,? 有余額是正確的, 不用單獨(dú)把他們結(jié)平, 只要能保證 ,【應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 】這個2級科目是正確的,就行。
2025-02-04
你好,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,著重理解含稅金額,不含稅進(jìn)的的實(shí)際意義,例如你你買了一個鉛筆花了113元,對方給你開了專票,應(yīng)該是不含稅金額100,增值稅進(jìn)項(xiàng)13 你做賬100計(jì)入庫存商品,進(jìn)項(xiàng)稅記13
2022-07-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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