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銷項稅額減進(jìn)項稅額不是銷售貨物的賣方要交的增值稅嗎?為什么在初級會計實務(wù)里面應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理在取得應(yīng)收賬款時,貸方的應(yīng)交稅費應(yīng)交增增值稅是買方交的,然后算在應(yīng)收賬款里面再收回來呢?我不太懂了,這個銷項稅額到底是誰交?為什么應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅的銷項稅額在貸方??!

2022-07-25 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 15:50

你好,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,著重理解含稅金額,不含稅進(jìn)的的實際意義,例如你你買了一個鉛筆花了113元,對方給你開了專票,應(yīng)該是不含稅金額100,增值稅進(jìn)項13 你做賬100計入庫存商品,進(jìn)項稅記13

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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