只是預(yù)交差額征收,開票還是全額開的
老師請問:1、建筑公司是一般納稅人,同時兩個項(xiàng)目,一個就是清包工,只負(fù)責(zé)出人工裝修,第二個包公包料,他這個兩個項(xiàng)目可以一個簡易計稅一個一般納稅嗎? 2、一般納稅人收到清包工項(xiàng)目,分包一部分出去,我們采用簡易計稅的話,分包出去的項(xiàng)目還可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 3、簡易計稅差額征稅是指我們公司用簡易計稅分包業(yè)務(wù),還是指我們一般納稅分包給其他公司,其他公司簡易計稅,我們申報差額申報?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個項(xiàng)目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負(fù)怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人,采用簡易計稅的業(yè)務(wù),上個月開給用人單位的差額發(fā)票,扣除額少算了,成本應(yīng)該是17000,個稅部分的90元沒有算進(jìn)去,開成了16910,這個月又要開發(fā)票了,請問能在這個月的發(fā)票上補(bǔ)救嗎?如果不能,這個應(yīng)該怎么解決呢?
老師,我是一般納稅人,我承包一個酒店裝飾項(xiàng)目100萬含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們只負(fù)責(zé)采購材料,那么這個月我確認(rèn)收入100萬含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬含稅 ,材料供貨商給我開專票30萬,不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請問我該怎么計算交多少增值稅?第二個問題就是我可以采用差額計稅嗎?如果可以,老師就以差額計稅方式下幫我算一下
請問我們是建筑公司公司 是簽的 勞務(wù)分包 合同。是一般納稅人但(采用簡易計稅的),我們公司再分包給班組(包工頭為個人)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(班組代開的發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*工程服務(wù))可以抵減我公司的增值稅稅額嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,做餐飲行業(yè),賣了自己使用過的車,沒有超過季度的30萬,可以免稅嗎?
老師,中午好,請問一下業(yè)委會開公共收益的發(fā)票,有房租,停車費(fèi),廣告收入,我可以直接開一條嗎?可以的話可以開什么科目呢?公共收益可以嗎?
老師,您好~想咨詢下,公司租賃了辦公場地,租期一年。租期開始時間從去年12月開始,到今年11月。9月支付了全部房租,這種情況,會計處理?
稽查出了處罰決定書,上面說未申報收入一百多萬,要求補(bǔ)增值稅和罰款,我們交了增值稅,那這個一百多萬的收入要體現(xiàn)在報表里面嗎
前期以美元出口的生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在以人民幣出口的賬務(wù)如何處理?
老師 跨月,紅沖進(jìn)項(xiàng)票部分金額,已勾選入賬,會計分錄如何編輯
注銷公司有退稅金額602.4,報表未分配利潤金額17935 我計提的9月所得稅926.07.我怎么算我應(yīng)交所得稅的金額呢
老師請問一下,我們是幫親戚交幾個月社保,所有費(fèi)用她自己承擔(dān),每個月我也給她發(fā)工資,個稅申報我還需要填基本養(yǎng)老,失業(yè),工傷這些個數(shù)據(jù)嗎?
報銷加油票,工人開車付的錢,我給報銷的款,現(xiàn)在公司給支付款是給我報銷嗎
你好,請問本公司財務(wù)系統(tǒng)做的憑證庫存商品跟實(shí)際的對不上,差異100多萬,這兩年都這樣,根本調(diào)不清楚怎么處理呢老師?
老師,我們采用的是簡易計稅,回到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報的時候不能采用差額計稅嗎?
不對,是同市項(xiàng)目,不需要預(yù)交,直接申報
可以差額征收的,扣除分包款