你好退的稅款是所得稅? 那一年的 稅法上的利潤今年的是多少?不看未分配利潤,因?yàn)檫@個(gè)未分配利潤是從你開業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)的。
老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計(jì)提,5月份進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個(gè)勾稽關(guān)系是不是對的呢?
老師,請問我們分公司的實(shí)際利潤為100萬,按正常應(yīng)交企業(yè)所得稅25萬。但我們的企業(yè)所得稅是按總公司分配的申報(bào)??偣窘o我們分配企業(yè)所得稅只有幾十塊錢。那我計(jì)提所得稅的時(shí)候是按哪個(gè)金額計(jì)提?多余的差額該怎么處理呢?
老師 公司7-9月利潤額44930.07元 申報(bào)所得稅 符合小型微企業(yè),應(yīng)納所得稅44390.07*12.5%*20%=1109.75減免金額9987.77元,現(xiàn)在12月利潤表出來了,本年累計(jì)利潤額19290.24元 ,我應(yīng)該怎么計(jì)算所得稅,計(jì)提12月應(yīng)繳納所得稅金額
季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),我有利潤的話就需要交所得稅,那么就要計(jì)提,我這個(gè)計(jì)提金額應(yīng)該怎么計(jì)算呢
老師現(xiàn)在碰到一個(gè)問題,我們不是匯算清繳有退稅嗎,我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)稅貸利潤分配未分配利潤,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報(bào)表的未分配利潤期末書不是利潤表的利潤總額期末數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額
A公司是一般納稅人,因政策的變更,目前A公司所在地劃分為保稅區(qū),因A公司的財(cái)務(wù)核算問題,目前是做不了三賬分離,也不能做退稅,這種情況下應(yīng)該怎么處理?目前海關(guān)有一個(gè)一般納稅人試點(diǎn)辦理
分公司成立后銀行開戶了,稅務(wù)登記還沒有做,現(xiàn)在要注銷掉,請問需要什么手續(xù)
老師,我們公司的工程項(xiàng)目,將勞務(wù)分包給另一個(gè)公司,這個(gè)的話,我需要對方除了簽訂合同,開具發(fā)票,還需要做些什么才合規(guī)
老師建筑公司可以這么開嗎
查詢開票稅目大類是在哪里查?
如果我的其他應(yīng)付款都有2到300萬,要付股東錢,不用負(fù)了,我轉(zhuǎn)營業(yè)外,會不會金額太大
您好~咨詢下,騰訊會議會員費(fèi),員工用于報(bào)銷,目前無發(fā)票,僅有收據(jù),可以入賬嗎?
老師,應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅的科目余額調(diào)賬,調(diào)哪里去比較合適?
老師 甲公司在廣州 乙公司是甲公司的代理商; 乙公司在深圳, 甲公司有個(gè)員工想買深圳的社保,工資也可以走乙公司發(fā),但是實(shí)際做的事是甲公司的,請問勞動合同怎么做合理?
老師,因公司生產(chǎn)質(zhì)量原因,導(dǎo)致甲公司訂單號120損失1000元,為彌補(bǔ)甲公司損失,我們公司少收甲公司訂單號221貨款1000元,請問老師,這1000元款怎么做賬,會計(jì)分錄怎么做
退的所得稅是今年的? 我9月底要注銷公司
未分配利潤交個(gè)稅是0.2哈
有限公司分紅給個(gè)人股東,需要交20%的個(gè)稅。
小微企業(yè)
小型微利企業(yè)包含了有限公司
我想退稅基礎(chǔ)上再交點(diǎn)所得稅 只能調(diào)成本和費(fèi)用哈?? 所得稅和未分配利潤沒關(guān)系哈?
對的是的,沒有直接關(guān)系,但是所得稅月末最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
我退稅金額602.4 未分配利潤是負(fù)159,那我不想退稅條件下還想在交200左右的所得稅 ,我該怎么調(diào)啊 謝謝老師? 我要注銷公司
減少成本費(fèi)用。602.4+200)÷5%小型微利企業(yè)的
602.4+159+200)÷5%,剛才寫錯(cuò)了,是這個(gè)。
我調(diào)(602.4+159+200)÷0.05這些成本或者費(fèi)用就可以?
對的是的,是這么做的