你按照12月份累計的利潤計算,然后再減去之前已經(jīng)預(yù)繳的。
《自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。》這句話怎樣理解,例如我單位的利潤50萬,怎樣計算
老師 公司7-9月利潤額44930.07元 申報所得稅 符合小型微企業(yè),應(yīng)納所得稅44390.07*12.5%*20%=1109.75減免金額9987.77元,現(xiàn)在12月利潤表出來了,本年累計利潤額19290.24元 ,我應(yīng)該怎么計算所得稅,計提12月應(yīng)繳納所得稅金額
3、紅星公司為小型微利企業(yè),全年利潤總額為1893460元,納稅調(diào)整增加額為143251元,納稅調(diào)整減少額(國利總收入)為83570元,計算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅額(符合小型微利企業(yè)100以內(nèi)所得額減按12.超過100萬不超過300的部分所得額減按50%,稅率20%)計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄和計算
3.紅星公司為小型微利企業(yè),全年利潤總額為1893460元,納稅調(diào)整增加額為143251元,納稅調(diào)整減少額(國債利息收入)為83570元,計算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅額(符合小型微利企業(yè)100以內(nèi)所得額減按12超過100萬不超過300的部分所得額減按50%稅率20%1893460+143251-83570=19531411000000*12.5%-25000.應(yīng)交所得稅金額-25000+95314.1-120314.1計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納
3紅星公司為小型微利企業(yè),全年利潤總額為1893460元,納稅調(diào)整增加額為143251元,納稅調(diào)整減少額(國債利息收入)為83570元,計算該企業(yè)全年應(yīng)納所得稅額(符合小型微利企業(yè)100以內(nèi)所得額減按12.5%超過100萬不超過300的部分所得額減按50%稅率20%1893460+143251-83570=19531411000000*12.5%-25000.應(yīng)交所得稅金額-25000+95314.1-120314.1計提結(jié)轉(zhuǎn)繳納
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔(dān),計入什么科目