您好,這種以后最好每個月對一次,要看查異在哪里,這種相差太多了,
老師,就是現(xiàn)在把前期紙質(zhì)的會計憑證從新錄入系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)前任會計賬務(wù)處理很多都不合規(guī),特別有些期間的財務(wù)報表跟稅務(wù)申報的對不起,明顯就是差憑證,可是憑證裝訂上面填寫的多少張會計憑證跟實際的也能對上,不知道前任會計是怎么申報的,明細賬也沒有,不清楚申報數(shù)據(jù)是怎么來的,這個好幾年了該怎么調(diào)整
根據(jù)該生產(chǎn)部門填制的產(chǎn)品入庫表和庫存產(chǎn)品盤點表統(tǒng)計,該企業(yè)2020年初產(chǎn)品庫存數(shù)量1000公斤,本年度共生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量25000公斤,本年對外銷售了23000公斤,期末實際庫存1000公斤,相差2000公斤。經(jīng)稅務(wù)師進一步核實,發(fā)現(xiàn)其相差的數(shù)量2000公斤系企業(yè)按市場價格直接抵消所欠材料供應(yīng)商的貨款(有材料供應(yīng)商提供的收據(jù)及雙方協(xié)議為證),該批產(chǎn)品的賬面成本為4000萬元,不含稅市場價為5600萬元。企業(yè)的相關(guān)賬務(wù)處理為: 借:原材料 5600 應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅(進項稅額)728 貸:應(yīng)付賬款 6328 借:應(yīng)付賬款 4000 貸:庫存商品 4000 請問老師調(diào)整分錄該怎么寫。
老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是后來她做過反結(jié)賬,做過出入庫的調(diào)整,導致后來出庫單的單價和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算,庫存系統(tǒng)結(jié)余和庫存商品科目余額對不上了,我把不一致的都找出來了 不知道賬務(wù)處理怎么做?匯算怎么調(diào)整呢?
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉管,算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的,入庫單也是有入庫的也有沒入庫的,財務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本,記得賬,年底庫存賬實差異大,現(xiàn)準備換個新財務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫存308噸;庫存商品賬上-185噸,實盤280噸,我一月份建賬接著這些錯誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實際盤點數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
老師你好,我們是汽車銷售公司。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2024年5月多做2萬元收入,我現(xiàn)在想在2024年12月做調(diào)整憑證。現(xiàn)在的問題是:2024年見過所得稅,為了利潤不變,如果收入減少,成本也要相應(yīng)減少,這樣會影響庫存商品。 我應(yīng)該怎么調(diào)保證利潤總額和庫存商品都不變呢?
老師,生產(chǎn)車間工人的工資應(yīng)該計入哪個科目?
老師,我中級過了經(jīng)濟法,明年準備同時考注會,那么就只能報考財管和會計。中級剩這兩科。注會報考這兩科壓力太大。怎么處理最好
我公司轉(zhuǎn)貨款,給對方,銀行回單的收款方是個人姓名怎么分錄
老師你好,收到的美元4月24日19961.63.匯率是7.2098,人民幣是143921.5,7月24收的美元7349,匯率7.1414人民幣金額52482.15,這個做賬分錄怎么做
小規(guī)模的免稅稅政策及開專票普票的區(qū)別
老師好,問一下數(shù)量金額式明細賬是不是存貨的都要凳在這里呢?例如存貨包含:庫存商品,周轉(zhuǎn)材料,原材料,發(fā)出商品,委托加工物資
我公司公戶轉(zhuǎn)貨款,給對方個人轉(zhuǎn)款,銀行回單收款方是個人
小規(guī)模免稅政策,額度及開票類型
老師你好,我想問一下我們發(fā)出去藥品數(shù)量100,金額1000.運輸中發(fā)生破損數(shù)量20.金額200,物流賠付了200,隨行單當初開的100數(shù)量,金額1000。但是實際收到好的是80數(shù)量,金額800。客戶要開發(fā)票80數(shù)量和金額800。我怎么處理隨行單和發(fā)票,破損部分怎么處理
老師,應(yīng)付賬款貸方余額為負,是表示已付款未收票嗎
前面對不上的,你只能慢慢做盤虧處理,慢慢沖掉
我剛才核實了一下,只有30多萬差異,對稅務(wù)有什么影響沒有?我們是做外賬,
慢慢做賬沖掉,這樣好些
不查賬就沒事,查賬肯定不行
好的,謝謝
不客氣,很高興為您服務(wù)